同學(xué)你好!增值稅是價外稅,是不可避免的稅,只有通過延遲納稅來進行調(diào)節(jié),如果你本期增值稅繳納的金額大,你可以提前采購下期的貨物,將本該下期抵扣的進項稅用于本期抵扣達到延遲納稅的目的。
老師,增值稅稅籌有個老師說利用改變購買周期調(diào)節(jié),不太明白具體什么意思?能舉個例子么。
老師,增值稅稅籌有個老師說利用改變購買周期調(diào)節(jié),不太明白具體什么意思?能舉個例子么商貿(mào)行業(yè)。
老師您好,我想問問一下這個題目: 在第四小問計算應(yīng)交企業(yè)所得稅的時候,應(yīng)付職工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因為那500不能抵扣嗎,還有后面的那個+40,我不太明白轉(zhuǎn)回了應(yīng)納稅暫時性差異這個是什么意思? 然后就是第六小問,計算所得稅費用的時候,為什么要減去160*25%呢?這個不是屬于其他綜合收益部分嗎,以公允價值計量及其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)所形成的差異不是不需要進行納稅調(diào)整嗎,這個不太明白? 老師還有最后的那個遞延所得稅費用,遞延所得稅費用不是遞延所得稅負債減去遞延所得稅資產(chǎn)嗎,它這個是怎么計算出來的呀
2025.1月份,支付的稅金,除增值稅和簡易計稅,沖余額,其他直接借方:稅金及附加加水利基金,印花稅相關(guān)成本費用科目。請問這句話,什么意思???我12月份沒有計提,他說不計提了,讓我1月份這么做?1月份的分錄,老師,能給我舉例子說明嗎?麻煩寫個分錄
甲公司因銷售產(chǎn)品承諾提供產(chǎn)品質(zhì)量保證金200萬,實際發(fā)生保險費用250萬 負債賬面200大于計稅基礎(chǔ)250,可抵扣暫時差異?
農(nóng)牧企業(yè)免企業(yè)所得稅,企業(yè)利潤為50萬,匯算清繳后有100萬土地租金沒取得發(fā)票,調(diào)增100萬,最終企業(yè)利潤還是50萬吧??對于企業(yè)來說調(diào)增100萬還是免企業(yè)所得稅,我想問的問題是,提取盈余公積金后股東分紅也還是按這50萬吧?,這100萬增加利潤吧???
找郭老師回答問題 老師 我是小規(guī)模納稅人 我這個季度開具專票3萬,需要交稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司,又分包給下面班組,班組是個體戶,給我開票名稱寫的是工程服務(wù),應(yīng)該寫什么名稱最好呢
稅負率的預(yù)警值是怎么算啊
老師您好,2024年個體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動申報。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報個稅,叫我補申報。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個稅?
首單收匯92696元,銷售訂單87119元,報關(guān)單走的CIF。報關(guān)單產(chǎn)品+運保費=報關(guān)單總額91198元。FOB確認收入產(chǎn)品-運保費=65524元。 老師,報關(guān)單總額=收匯=銷售訂單嗎?這些全部要一致嗎,現(xiàn)在備案發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù),是這樣的,幫看下改銷售訂單可以嗎
老師,請問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請問老師,有沒有快遞公司具體的財務(wù)管理制度和財務(wù)核算
老師好,我公司三月份計提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
那個老師還說了調(diào)整購買計劃,我感覺這兩句不是一個意思,這句話具體啥意思怎么操作呢?
同學(xué)你好!調(diào)整購買計劃和購買周期的意思是差不多的,都是說你本該下期或以后購買的你可以先購買取得進項本期抵扣。
我感覺大意是差不多,但是能具體舉個例子說下區(qū)別么?
訂單周期指的是規(guī)律性的兩次采購間隔的天數(shù),采購計劃是指采購計劃是企業(yè)根據(jù)市場供求情況、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力和物料消耗規(guī)律等,對計劃期內(nèi)物料和其他物品的采購管理活動所作的預(yù)見性安排和部署。你想取得更多的進項發(fā)票要么就是縮短采購周期將采購間隔縮短,要么就增加本期采購的數(shù)量。