可以依據(jù)外賬的數(shù)據(jù)作為參考。
老師,今天剛接手一家工業(yè)企業(yè),2016年成立的,一般納稅人,外賬交給代理記賬公司了,目前內(nèi)賬部分沒(méi)有建賬,有點(diǎn)亂,所有庫(kù)存都不準(zhǔn),只有應(yīng)收應(yīng)付賬款和出入庫(kù)單據(jù),都是exce表格記錄的,老板要求核成本,不知道該從何入手了,如果重新建賬,該從哪找數(shù)據(jù)呢?如果實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的話(huà),所出來(lái)的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)可以嗎?但是上期累計(jì)數(shù)呢,前幾年的累計(jì)數(shù)怎么找呢
齊老師,公司中途建賬,之前的往來(lái)應(yīng)收有數(shù)據(jù),應(yīng)付沒(méi)數(shù)據(jù),庫(kù)房太大,老板安排在月中盤(pán)庫(kù),固定資產(chǎn)有半年了,如何建立期初數(shù)?如果月中盤(pán)了庫(kù),其他的科目都要在月中取數(shù),起初一結(jié)賬,后半月的數(shù)歸到下一個(gè)月?也就是12月?
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒(méi)有會(huì)計(jì),沒(méi)有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買(mǎi)的一臺(tái)車(chē),現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
老師好,我們是找的代賬公司做賬,公司看不到賬套,年終我想核對(duì)一下賬目應(yīng)該跟代賬要什么數(shù)據(jù)呢,另外如果公司要建內(nèi)賬,和代賬要期初數(shù)是要截止到12.31日的科目余額表嗎
一個(gè)公司目前只有外賬,想要建立內(nèi)賬賬套期初數(shù)如何確定?實(shí)際應(yīng)收應(yīng)付都有余額?
老師,子女教育專(zhuān)項(xiàng)扣除申報(bào)方式是選年度自行申報(bào)還是通過(guò)扣繳義務(wù)人申報(bào),個(gè)人獨(dú)資申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得
老師 小規(guī)模3%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
老師,比如買(mǎi)磚實(shí)際的價(jià)格是0.305元,但是我想要求對(duì)方按0.42元每塊開(kāi)票。買(mǎi)了50000塊磚。3%的稅率,需要付多少稅款?
老師 小規(guī)模3%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
老師,簽訂提供服務(wù)的合同,需要繳納印花稅嗎?
老師 小規(guī)模3%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
老師:老板名下多個(gè)公司,其中一個(gè)一直沒(méi)有建賬,只有一個(gè)法人每月交一下社保,幾個(gè)月偶然一筆進(jìn)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的那種,其他沒(méi)有員工及任何費(fèi)用,現(xiàn)在老板讓建賬,我將上月末的幾個(gè)銀行賬戶(hù)余額錄入本月期初,往來(lái)沒(méi)有數(shù)據(jù)提供沒(méi)有記賬,也沒(méi)有固定資產(chǎn),本月只有一筆交納社保業(yè)務(wù),就這幾筆分錄,這樣月末可以直接結(jié)賬嗎?
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)蘇州園區(qū)對(duì)于文化創(chuàng)意稅是免稅的,是否有政策文書(shū)呢?
電子口岸卡辦理需要多久
小規(guī)模納稅人期間開(kāi)了一張發(fā)票,后面轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,還能在一般納稅人期間,開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎
把外賬數(shù)據(jù)作為期初數(shù)嗎?
對(duì)的對(duì)的。如果外賬的數(shù)據(jù)沒(méi)有真實(shí)反映公司的情況,也可以做出適當(dāng)調(diào)整。
調(diào)整后能把報(bào)表調(diào)平嗎?
對(duì)的,要對(duì)應(yīng)調(diào)整,保證平。
如果外賬是2個(gè)單位,內(nèi)賬合到一起,只要把各科目余額相加就行了嗎
對(duì)的,對(duì)的,只要相加就可以的。