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我這邊有個單位之前一直是不做帳的,然后我現(xiàn)在只有他第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù),年報(bào)照著第四季度數(shù)據(jù)申報(bào)是會退稅,但如果要交稅的話我改如何填報(bào)?謝謝

2023-03-08 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-08 19:52

你好,需要交稅的情況下,你們單位有成本費(fèi)用嗎?就是你去年沒有做,但是有發(fā)票的。

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齊紅老師 解答 2023-03-08 19:53

如果有的話,你在今年用以前年度損益調(diào)整做進(jìn)去,然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減。

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你好,需要交稅的情況下,你們單位有成本費(fèi)用嗎?就是你去年沒有做,但是有發(fā)票的。
2023-03-08
對于在電子稅務(wù)局不能修改的報(bào)表可以到稅務(wù)局辦稅大廳去修改。
2024-04-17
你好,你做的是匯算清繳是嗎?你可以在調(diào)增里面填寫的。
2023-03-09
同學(xué),你好,對的,按你新出來的報(bào)表來做。
2021-04-22
你好影響你們的信用等級
2021-02-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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