是的,就是著這樣做的哈
老師,公司成立半年了,一開始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實收資本,公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應收款掛賬有點多,我想把前面做實收資本、其他應收款分錄沖掉,重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢其他應付款,后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開始的做?
老師,內(nèi)賬,股東轉(zhuǎn)錢到賬上,也會用私帳付款,直接轉(zhuǎn)進來記其他應付,不計實收資本,私帳付錢,沖其他應付,這樣子可以嗎?
老師 麻煩請問下 上月公司賬戶轉(zhuǎn)給股東一筆錢用來付材料費的 借其他應收 貸銀存 材料款這個月付 我直接沖其他應收款 這樣可以嗎
老師您好,上月股東打入公司資金,做了其他應付款,本月將其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,這樣做帳可以不?
由于法人一直往對公充錢,我記賬在其他應付款下,法人也沒怎么取錢,我可以直接把其他應付款結(jié)轉(zhuǎn)到實收資本科目嗎?目前實收資本為0
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務局上繳個稅,公司后期會被稅務局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
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