同學(xué)您好,所得稅因為因為在匯算清繳時調(diào)表不調(diào)賬,所以是不寫調(diào)整分錄的,直接在匯算報表上調(diào)整繳納即可

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,2019年12月底計提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費貸方為400元。 在四月份實際繳納了600元,我就少計提了企業(yè)所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費200元 貸:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅200元 繳納時 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時我是按照計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實際繳納金額少了400元,請問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急!?。≌埨蠋煂懗龇咒浿x謝您
甲公司2023年預(yù)計全年銷售收入為1.5個億,本年業(yè)務(wù)招待費預(yù)計為50--400萬.請問該公司業(yè)務(wù)招待費最優(yōu)發(fā)生額是多少?并通過計算當(dāng)業(yè)務(wù)招待費取不同值時企業(yè)所得稅情況進(jìn)行驗證。填寫驗證情況表。 (1)請計算業(yè)務(wù)招待費最優(yōu)值。(1分) (2)請?zhí)顚懴卤?,其中方案二為最?yōu)值。(6分)--直接在第二空按順序?qū)懮稀?201 20 方案一 方案二 方案三 方案四 業(yè)務(wù)招待費 50 (1) 200 400 納稅調(diào)整增加額 (2) (4) 企業(yè)所得稅增加額 (6) (7) (8) (9) 企業(yè)所得稅增加額/業(yè)務(wù)招待費% (10) (11) (12) (13) (3)請談?wù)劗?dāng)業(yè)務(wù)招待費超過了最優(yōu)值時,可以通過什么辦法可以既不用承擔(dān)較高的所得稅,又不會影響企業(yè)的業(yè)務(wù)。(2分)
2甲公司2023年預(yù)計全年銷售收入為1.5個億,本年業(yè)務(wù)招待費預(yù)計為50--400萬請問該公司業(yè)務(wù)招待費最優(yōu)發(fā)生額是多少?并通過計算當(dāng)業(yè)務(wù)招待費取不同值時企業(yè)所得稅情況進(jìn)行驗證。填寫驗證情況表。(1)請計算業(yè)務(wù)招待費最優(yōu)值。(1分)(2)請?zhí)顚懴卤恚渲蟹桨付樽顑?yōu)值。(6分)--直接在第二空按順序?qū)懮?。方案一方案二方案三方案四業(yè)務(wù)招待費50(1)200400納稅調(diào)整增加額(2)(4)(5)企業(yè)所得稅增加額(6)(7)(8)(9)企業(yè)所得稅增加額/業(yè)務(wù)招(10)(11)(12)(13)待費%(3)請談?wù)劗?dāng)業(yè)務(wù)招待費超過了最優(yōu)值時,可以通過什么辦法可以既不用承擔(dān)較高的所得稅,又不會影響企業(yè)的業(yè)務(wù)。(2分)(9.0分)
2甲公司2023年預(yù)計全年銷售收入為1.5個億,本年業(yè)務(wù)招待費預(yù)計為50--400萬請問該公司業(yè)務(wù)招待費最優(yōu)發(fā)生額是多少?并通過計算當(dāng)業(yè)務(wù)招待費取不同值時企業(yè)所得稅情況進(jìn)行驗證。填寫驗證情況表。(1)請計算業(yè)務(wù)招待費最優(yōu)值。(1分)(2)請?zhí)顚懴卤恚渲蟹桨付樽顑?yōu)值。(6分)--直接在第二空按順序?qū)懮?。方案一方案二方案三方案四業(yè)務(wù)招待費50(1)200400納稅調(diào)整增加額(2)(4)(5)企業(yè)所得稅增加額(6)(7)(8)(9)企業(yè)所得稅增加額/業(yè)務(wù)招(10)(11)(12)(13)待費%(3)請談?wù)劗?dāng)業(yè)務(wù)招待費超過了最優(yōu)值時,可以通過什么辦法可以既不用承擔(dān)較高的所得稅,又不會影響企業(yè)的業(yè)務(wù)。(2分)(9.0分)
請問老師,企業(yè)2022年計提的所得稅10000萬。我寫財審底稿的時候發(fā)現(xiàn)企業(yè)超出的業(yè)務(wù)招待費調(diào)增,沒有計提所得稅,因業(yè)務(wù)招待費計提所得稅400元,請問財審底稿怎么寫這400元的分錄呢?
                老師好,我是個建筑勞務(wù)公司,因干一個項目找些農(nóng)民工干工地勞務(wù)活,可以跟工人簽非全日制用工合同還是臨時用工合同好一些,不交社保。
你好,老師,單位有魚池,買的吸盤做哪個科目
付燃?xì)獍惭b工程,一臺節(jié)能炒灶,一臺煲仔爐,一臺然氣,一臺蒸飯柜熱水器,合價1.4萬首付700.9萬,計入在建工程嗎,?
老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)設(shè)備買賣,評估價值是不是按公允價值評估,可以評估高一點嗎
賣出貨物對方未付款,借.應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ,錢收回來時 借什么 貸應(yīng)收賬款
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。
老師,發(fā)票提額怎么提
老師,公司車輛每年交的保險費是不是需要交印花稅?。?/p>
老師,進(jìn)口人發(fā)屬于什么行業(yè)
政務(wù)服務(wù)中心自主申報按照注冊資金以下申報,這個怎么操作,江湖救急
老師,我寫財審底稿,所得稅得計提一筆出來吧?
同學(xué)您好,一般不計提,只等匯算繳納的時候?qū)懛咒?。如果非要計提,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費
財審底稿分錄:補提2022年業(yè)務(wù)招待費分錄:借 利潤分配-未分配利潤 400元 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅400元
您寫的這個跟圖片上意思是一樣的,只不過圖片上比較正規(guī)一點,通過以前年度損益調(diào)整過度了一下。把圖片的兩個分錄合二為一,就是您這的分錄