同學您好,所得稅因為因為在匯算清繳時調(diào)表不調(diào)賬,所以是不寫調(diào)整分錄的,直接在匯算報表上調(diào)整繳納即可
老師,2019年12月底計提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費貸方為400元。 在四月份實際繳納了600元,我就少計提了企業(yè)所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費200元 貸:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅200元 繳納時 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時我是按照計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導致實際繳納金額少了400元,請問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急?。?!請老師寫出分錄謝謝您
甲公司2023年預(yù)計全年銷售收入為1.5個億,本年業(yè)務(wù)招待費預(yù)計為50--400萬.請問該公司業(yè)務(wù)招待費最優(yōu)發(fā)生額是多少?并通過計算當業(yè)務(wù)招待費取不同值時企業(yè)所得稅情況進行驗證。填寫驗證情況表。 (1)請計算業(yè)務(wù)招待費最優(yōu)值。(1分) (2)請?zhí)顚懴卤?,其中方案二為最?yōu)值。(6分)--直接在第二空按順序?qū)懮稀?201 20 方案一 方案二 方案三 方案四 業(yè)務(wù)招待費 50 (1) 200 400 納稅調(diào)整增加額 (2) (4) 企業(yè)所得稅增加額 (6) (7) (8) (9) 企業(yè)所得稅增加額/業(yè)務(wù)招待費% (10) (11) (12) (13) (3)請談?wù)劗敇I(yè)務(wù)招待費超過了最優(yōu)值時,可以通過什么辦法可以既不用承擔較高的所得稅,又不會影響企業(yè)的業(yè)務(wù)。(2分)
2甲公司2023年預(yù)計全年銷售收入為1.5個億,本年業(yè)務(wù)招待費預(yù)計為50--400萬請問該公司業(yè)務(wù)招待費最優(yōu)發(fā)生額是多少?并通過計算當業(yè)務(wù)招待費取不同值時企業(yè)所得稅情況進行驗證。填寫驗證情況表。(1)請計算業(yè)務(wù)招待費最優(yōu)值。(1分)(2)請?zhí)顚懴卤?,其中方案二為最?yōu)值。(6分)--直接在第二空按順序?qū)懮?。方案一方案二方案三方案四業(yè)務(wù)招待費50(1)200400納稅調(diào)整增加額(2)(4)(5)企業(yè)所得稅增加額(6)(7)(8)(9)企業(yè)所得稅增加額/業(yè)務(wù)招(10)(11)(12)(13)待費%(3)請談?wù)劗敇I(yè)務(wù)招待費超過了最優(yōu)值時,可以通過什么辦法可以既不用承擔較高的所得稅,又不會影響企業(yè)的業(yè)務(wù)。(2分)(9.0分)
2甲公司2023年預(yù)計全年銷售收入為1.5個億,本年業(yè)務(wù)招待費預(yù)計為50--400萬請問該公司業(yè)務(wù)招待費最優(yōu)發(fā)生額是多少?并通過計算當業(yè)務(wù)招待費取不同值時企業(yè)所得稅情況進行驗證。填寫驗證情況表。(1)請計算業(yè)務(wù)招待費最優(yōu)值。(1分)(2)請?zhí)顚懴卤?,其中方案二為最?yōu)值。(6分)--直接在第二空按順序?qū)懮?。方案一方案二方案三方案四業(yè)務(wù)招待費50(1)200400納稅調(diào)整增加額(2)(4)(5)企業(yè)所得稅增加額(6)(7)(8)(9)企業(yè)所得稅增加額/業(yè)務(wù)招(10)(11)(12)(13)待費%(3)請談?wù)劗敇I(yè)務(wù)招待費超過了最優(yōu)值時,可以通過什么辦法可以既不用承擔較高的所得稅,又不會影響企業(yè)的業(yè)務(wù)。(2分)(9.0分)
請問老師,企業(yè)2022年計提的所得稅10000萬。我寫財審底稿的時候發(fā)現(xiàn)企業(yè)超出的業(yè)務(wù)招待費調(diào)增,沒有計提所得稅,因業(yè)務(wù)招待費計提所得稅400元,請問財審底稿怎么寫這400元的分錄呢?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認定是啥意思?
老師,我寫財審底稿,所得稅得計提一筆出來吧?
同學您好,一般不計提,只等匯算繳納的時候?qū)懛咒?。如果非要計提,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費
財審底稿分錄:補提2022年業(yè)務(wù)招待費分錄:借 利潤分配-未分配利潤 400元 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅400元
您寫的這個跟圖片上意思是一樣的,只不過圖片上比較正規(guī)一點,通過以前年度損益調(diào)整過度了一下。把圖片的兩個分錄合二為一,就是您這的分錄