您好,這個(gè)是可以的,可以
老師,我在9月份填寫所屬期為8月份的增值稅一般納稅人申報(bào)表時(shí),因?yàn)?月份沒有發(fā)生銷售,也沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),你看我下面這個(gè)照片里的對(duì)嗎?稅款繳納那里是7月份的繳納稅款金額,這個(gè)就是這樣的
老師你好,我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是7000多,我這個(gè)月就不勾選了,因?yàn)槲业匿N項(xiàng)呢,只有2000多塊錢,所以那個(gè)不用勾選,直接我就申報(bào)了銷項(xiàng)的增值稅就可以了,對(duì)嗎?
我們稅務(wù)局自動(dòng)給我們申請(qǐng)了留抵退稅,受理日期到今天,顯示已退庫(kù),那我下個(gè)月看到的增值稅申報(bào)表留底稅額是不是就沒有這筆了?但是我們現(xiàn)在沒收到錢,因?yàn)槲覀冞@個(gè)月有銷項(xiàng),照這個(gè)樣子,我們5月只能抵當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)了?我現(xiàn)在就是不知道我5月是不是不能用留底的進(jìn)項(xiàng)了?
老師你好,我公司要注銷了,但是這個(gè)是我2月份申報(bào)的報(bào)表,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,嗯上個(gè)月,那我這個(gè)月申報(bào)2023年的,1月1~3月31號(hào)的增值稅,那我的全部稅費(fèi)交完就是5629.80,那我該怎么改?我把這個(gè)1845.76用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后附表2也這樣子填寫嗎?
老師你好,這個(gè)留抵退稅我就沒有退,我直接就這樣申報(bào),因?yàn)槲易N了這個(gè)3884呢,是因?yàn)槲?月份去交的,所以我提前申報(bào)3月份的,我就這樣子填寫,我所有的增值稅已經(jīng)交完了,后面這個(gè)5000多呢,看一下我這樣子注銷行嗎?
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
注會(huì)分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下。
老師,24年第二季度收入多報(bào)了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎?還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行?
老師,請(qǐng)問家具店購(gòu)買來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對(duì)應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用