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老師,21年我們收到實(shí)收資本已入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的入資人寫錯(cuò)了,現(xiàn)在想把實(shí)收資本沖銷了入到其他應(yīng)付賬款里,分錄怎么調(diào)整

2023-03-07 17:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-07 17:03

同學(xué)你好 借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)付款

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同學(xué)你好 借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)付款
2023-03-07
您好,如果工商沒做變更是可以的
2022-02-10
你行實(shí)收資本和未分配利潤里面 增加了實(shí)收資本,減少了未分配利潤。
2024-10-09
你好,這個(gè)相當(dāng)于是減資了,你需要開股東大會(huì),形成股東會(huì)決議,你在轉(zhuǎn)的
2021-06-30
直接科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉就可以,借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù),貸實(shí)收資本 負(fù)數(shù),
2020-08-04
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