對(duì),招待費(fèi)肯定是需要納稅調(diào)整了。
業(yè)務(wù)招待費(fèi),銷(xiāo)售費(fèi)用,是還有什么費(fèi)用呀,稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,企業(yè)匯算清繳的時(shí)候是不是就是需要調(diào)整謝謝
老師好,公司的招待費(fèi),是按年算的嗎?不能超過(guò)那些, 比如2022年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是10萬(wàn),年收入為0,那匯算清繳時(shí)調(diào)增的金額是多少呢?答過(guò)的老師請(qǐng)不要再答了, 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,公司年銷(xiāo)售收入100萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)8萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)呢,是不是需要補(bǔ)繳稅費(fèi)呀
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)里有業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果調(diào)增后,是不是要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,還是在調(diào)增后,利潤(rùn)是負(fù)數(shù),也不需要補(bǔ)繳
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)全年?duì)I業(yè)收入100多萬(wàn),管理費(fèi)用15萬(wàn),發(fā)生200的業(yè)務(wù)招待費(fèi),是不是調(diào)增80
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那是不是得繳一萬(wàn)多的稅呀
收入的千分之五,還有自身發(fā)生額的60%,那 哪個(gè)低允許扣出來(lái)。
那營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)有掛鉤嗎,比如去年利潤(rùn)是虧損的,也要單獨(dú)把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)出來(lái)交稅嗎
沒(méi)關(guān)系,只是和收入有關(guān)系