你好,同學(xué)。您現(xiàn)在可以更正為應(yīng)付款就行的 借,其他應(yīng)付款 貸,應(yīng)付賬款
老師,建筑業(yè)被掛靠方的,個(gè)人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)付第三方各種費(fèi)用,個(gè)人做了其他應(yīng)付款,因?yàn)檫@個(gè)款項(xiàng)不用轉(zhuǎn)回給個(gè)人,所以這個(gè)個(gè)人的其他應(yīng)付款一直掛著就會(huì)不平,這個(gè)要怎么做賬把這個(gè)個(gè)人的其他應(yīng)付款給平?我是新手,對(duì)于掛靠的通過(guò)個(gè)人轉(zhuǎn)賬支付給其他公司,這種轉(zhuǎn)賬的過(guò)渡方式不知道怎么做賬。
老師,我們是外貿(mào)公司,在國(guó)外購(gòu)買(mǎi)木炭,是向個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的,因?yàn)樵谶吘常瑢?duì)方會(huì)來(lái)到中國(guó),因公司沒(méi)錢(qián),由法人私卡先墊款給了對(duì)方,在付應(yīng)付賬款時(shí),我可不可以直接做憑證:借:應(yīng)付賬款—國(guó)外公司 貸:其他應(yīng)付款-法人
老師,之前老板買(mǎi)的辦公用品墊付的錢(qián)我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷(xiāo)是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?
您好,老師!公司購(gòu)買(mǎi)辦公電腦我一直都是掛在其他應(yīng)付款而不是應(yīng)付賬款,該怎么辦?因?yàn)槲蚁胫鴮?duì)方不是我們的供應(yīng)商,所以一直做其他應(yīng)付款了
您好,老師!不是購(gòu)進(jìn)與營(yíng)業(yè)有關(guān)的才放應(yīng)付賬款嗎?公司購(gòu)入辦公用品、電腦、空調(diào)那些不是掛其他應(yīng)付款嗎?怎么區(qū)分哪些放其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款呢?
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開(kāi)的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類(lèi)是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對(duì)方公司有往來(lái),就是第一筆的時(shí)候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對(duì)方付款了,這樣我這個(gè)往來(lái)就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對(duì)方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個(gè)款對(duì)方最后還是會(huì)給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來(lái)如果用一個(gè)科目是不是要一直用,不能換
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市開(kāi)業(yè)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們出口還沒(méi)有結(jié)關(guān)。我上個(gè)月報(bào)了未開(kāi)票收入。這個(gè)月要開(kāi)票嗎?現(xiàn)在報(bào)關(guān)單還看不到
老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二,這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是單位交一部分,員工交一部分,作為工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),這個(gè)百分之二十是發(fā)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個(gè)一兩年報(bào)廢