你好,根據你的描述,是這樣做分錄的?
老師,之前月法人買表送客戶,借 管理費用-業(yè)務招待費 貸 其他應付款-法人,可以從法人的借款里面抵消嗎,借 其他應付款-法人 貸 其他應收款-法人
公司對公賬戶有4000元要轉賬給法人個人賬戶,這個分錄可以這樣寫嗎? 貸:銀行存款 借:其他應付款–法人 貸:其他應付款–法人 借:管理費用–報銷款
之前從公戶提到法人個人賬號再轉給出納做日常支付用?已經這么做了,我可以這么做嗎? 借:其他應收款——法人 貸:銀行存款 借:其他應收款——出納 貸:其他應收款——法人 報銷費用時: 借:管理費用 貸:其他應收款——出納
老師,我內賬,之前將款轉到法人私帳,法人后面支付了一些費用 1-借:其他應收 貸:銀行存款 2-借:管理費用 貸:其他應收 這樣子做可以嗎?
老師請問公司現金支付可以通過其他應收款來支付嗎?如:轉錢給股東或法人,借:其他應收款~股東法人,貸:銀行存款,現金支付時,借:管理費用,貸:其他應收款~股東法人
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經營范圍是這些。那我剛也表述寫農業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學一下實操報稅和財務報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產品成本按加權平均,結轉的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請問現在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
老師幫忙指導一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個,無形資產的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?