同學(xué)你好 這個(gè)簽抵賬協(xié)議 三方蓋章
老師,我問(wèn)一下建筑業(yè)干建業(yè)的工程,他們用房子抵工程款,房子賣(mài)給個(gè)人了,這個(gè)錢(qián)怎么走回公司賬戶合適呢?
老師!我們建筑公司欠工程公司50萬(wàn),工程公司欠建筑公司法人190萬(wàn),我們簽了三方協(xié)議,工程公司還有190萬(wàn)的未收回的應(yīng)收賬款,我們抵賬給了建筑公司法人,但是這樣一來(lái)的話建筑公司還欠工程公司的50萬(wàn)往來(lái)款未處理,工程公司賬戶異常不能走賬,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較合理
老師,我們公司給別人干工程,回不了款,拿房子抵給我們工程款,正常內(nèi)外帳需要走什么流程?財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么操作呢
老師,我們給別人干地基工程,他們給不了款,用房產(chǎn)抵欠我們的工程款,外賬應(yīng)該怎么做呢?有合同,需要正常開(kāi)票嗎?具體怎么操作呢
老師,我們公司賬上顯示預(yù)付供應(yīng)商工程款5萬(wàn)元,但實(shí)際是供應(yīng)商已經(jīng)給我們公司把工程干完了,共計(jì)84萬(wàn),但我們公司無(wú)力支付工程款,拿車(chē)把賬抵了,對(duì)方不會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票了,這個(gè)賬務(wù)我該怎么處理? (如果正常入賬我應(yīng)該入在建工程的,但沒(méi)票以后沒(méi)法轉(zhuǎn)固并且提折舊吧。)
我公司辦了個(gè)預(yù)沖加油卡10000元,開(kāi)了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開(kāi)了,開(kāi)了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問(wèn)一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書(shū)沒(méi)有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷(xiāo)售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買(mǎi)的車(chē)35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
哦哦,有模板嗎老師?外賬怎么做呢?需要開(kāi)票嗎
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