你好;? ? ? 個(gè)人也得繳納稅費(fèi)的 ;? ?都需要分別取得收入去報(bào)稅的??
A公司老板用B公司資質(zhì)中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,然后成立了B公司的分公司C公司,A公司老板個(gè)人給B公司打款200萬,然后A公司用這筆款買了幾個(gè)固定資產(chǎn)用于C公司,所以固定資產(chǎn)開的發(fā)票都是B公司的企業(yè)名稱,目前發(fā)票都沒有給B公司,請(qǐng)問如果把發(fā)票給了B公司,讓B公司給C公司簽個(gè)委托付款協(xié)議,然后B給C開個(gè)費(fèi)用分割單,C做買固定資產(chǎn)的憑證,C公司寫成借張某的錢,這樣可以嗎?另外如果把發(fā)票給B公司后,B開了分割單,B能做固定資產(chǎn)購入憑證嗎?
老師您好! a為甲方購貨方 b為乙方代理C產(chǎn)品 c為制產(chǎn)品方 :ab已簽紙質(zhì)合同價(jià)1.1w,b已為α開了按合同上的專票1.1w; 因A購這個(gè)產(chǎn)品需在網(wǎng)頁與C簽電子合同才能用后臺(tái),所以b方替a在網(wǎng)頁簽了ac電子合同(簽約過程α方負(fù)責(zé)人掃碼授權(quán)的),電子合同價(jià)為1w(a不知道1w),c已為a開普票1w,但普票不給α做賬; a已按合同打款給b,b找一家公司的對(duì)公戶按ac電子合同價(jià)1w打款給C, b已按銷售協(xié)議分潤比例金額開專票給C, C已打款給b分潤金額。 ? 以上是否能做得了賬?
老師,您好! a為甲方購貨方 b為乙方代理C產(chǎn)品 c為制產(chǎn)品方 :ab已簽紙質(zhì)合同價(jià)1.1w,b已為α開了按合同上的專票1.1w; 因A購這個(gè)產(chǎn)品需在網(wǎng)頁與C簽電子合同才能用后臺(tái),所以b方替a在網(wǎng)頁簽了ac電子合同(簽約過程α方負(fù)責(zé)人掃碼授權(quán)的),電子合同價(jià)為1w(a不知道1w),c已為a開普票1w,但普票不給α做賬; a已按合同打款給b,b找一家公司的對(duì)公戶按ac電子合同價(jià)1w打款給C, b方有與c方的合作產(chǎn)品的銷售協(xié)議,b開專票給α購方,問題:因?yàn)楫a(chǎn)品價(jià)購進(jìn)是10000,分潤比例是5:5,b直接開5000專票給C,C打款給B,所以B直接開票給c含稅價(jià)5000專票給C 直接省略了c方?jīng)]給B方開b方購進(jìn)的發(fā)票,是可以的嗎?如果c沒開發(fā)票給B,而是開普票給了A,但不給A普票做賬,最后是哪方不正常?
外貿(mào)A公司向供應(yīng)商B公司購買了一批貨,然后賣給國外C公司,C公司幾個(gè)月收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,并將貨全部退給A公司,因退運(yùn)時(shí)間過長,A公司辦理貨物退運(yùn)繳納了進(jìn)口關(guān)稅跟增值稅。(B公司當(dāng)時(shí)開了增值稅專用發(fā)票,A公司收到后并申請(qǐng)了出口退稅。退款已收。),現(xiàn)在A公司可以直接將退回來的貨賣給國內(nèi)其他公司嗎? 另外已經(jīng)申請(qǐng)過的退稅是否還要返還給稅務(wù)局?
老師 A公司找B個(gè)人購買水產(chǎn)品 B個(gè)人找C泰國人購買活蝦 C泰國個(gè)人直接發(fā)貨給A公司 A公司報(bào)關(guān)進(jìn)口 全額打款給中國的b個(gè)人 老師這樣可以嗎 三方某一方存在偷逃中國的稅款嗎 外國的個(gè)人需要上稅嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師可以詳細(xì)點(diǎn)嗎 沒聽明白
你好;? 意思B個(gè)人銷售給你 ; B要繳納稅費(fèi)的 ;? ?B找 C買 ;? 委托C代發(fā)給A ;? ? ??
老師但稅不一樣 b在昆明上一個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅 進(jìn)口專票a公司又正??梢缘挚?
你好;? ?B 是個(gè)人銷售是按1%繳納稅費(fèi)的 ;? A 的話; 是 找B 來 買的; 應(yīng)該B開票的 ;? ?這個(gè)不應(yīng)該可以抵扣的??