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上個月計提工資3447這個月轉(zhuǎn)工資是3160,請假扣了287這個怎么做分錄老師

2023-03-07 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-07 09:43

你好,借應(yīng)付職工薪酬工資、 借管理費用-287

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齊紅老師 解答 2023-03-07 09:43

紅沖多計提的就可以的,請假扣款可以按照扣除之后的來計提。

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快賬用戶9981 追問 2023-03-07 14:07

是這樣嗎

是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2023-03-07 14:10

你好,借應(yīng)付職工薪酬工資,這個是籃子的。

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齊紅老師 解答 2023-03-07 14:10

管理費用放到借方,然后再是負數(shù)。

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你好,借應(yīng)付職工薪酬工資、 借管理費用-287
2023-03-07
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2024-08-05
請假扣除的 50.45 的分錄: 計提工資時: 借:業(yè)務(wù)活動費用 / 單位管理費用等 45246.36 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 45246.36 發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 50.45 貸:業(yè)務(wù)活動費用 / 單位管理費用等 50.45 實際支付工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 40901.09 貸:銀行存款 40901.09 九月份員工降薪 300 的分錄: 沖減多計提的工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 300 貸:業(yè)務(wù)活動費用 / 單位管理費用等 300
2024-10-15
這個月反沖多計提的工資費用就可以
2022-09-23
同學您好,借:應(yīng)付職工薪酬工資5貸:銀存4,其他應(yīng)付款1,
2023-12-11
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