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2023年的收到2022年項目的成本發(fā)票,因為我沒有計提,2023年1月我把收到的成本發(fā)票做,借:利潤分配_未分配利潤,貸:銀行存款,因為著急報稅2022年的利潤總額就填寫10000,現(xiàn)在看利潤表和資產負債表哪些數據,可以看到我成本票是否做合適了:?

2023-03-06 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-06 16:12

您好 根據您單位的實際業(yè)務情況做賬 不是看數據來確定成本啊

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快賬用戶9092 追問 2023-03-06 16:14

我就是根據實際的成本發(fā)票來入賬了,現(xiàn)在匯算清繳開始了,我現(xiàn)在不知道我是否需要補稅還是退稅了,帳上不知道看那個數據了

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齊紅老師 解答 2023-03-06 16:25

您收到發(fā)票是多少金額?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 16:25

成本是多少金額 收入 費用多少金額

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快賬用戶9092 追問 2023-03-06 16:26

收到發(fā)票很多,全部入賬在2023年1-2月了,全部寫的分錄借:利潤分配_未分配利潤,貸:銀存

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快賬用戶9092 追問 2023-03-06 16:27

你說的這些是看哪個月數據?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 17:37

去年12月份的累計數據

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您好 根據您單位的實際業(yè)務情況做賬 不是看數據來確定成本啊
2023-03-06
你好,這個有發(fā)票的納稅調減, 調減之前你的利潤是多少?你的利潤總額只要是1萬以內的都不需要交。
2023-03-06
提到的處理方式是正確的。沖銷預提費用并收到費用發(fā)票后,相應的會計分錄應當進行記錄。在報表上,未分配利潤的金額應當反映這些交易的影響。 關于匯算清繳報表的選擇區(qū)間,通常情況下,匯算清繳是針對上一年度的財務數據進行的,即針對2023年的財務數據進行匯算清繳。因此,您應該選擇區(qū)間為2023年1月1日至2023年12月31日。 對于未分配利潤不準確的問題,這實際上是因為您的預提費用和費用發(fā)票的處理涉及到了兩個會計年度。在2023年的報表上,未分配利潤確實會體現(xiàn)為100萬,因為預提費用尚未沖銷,費用發(fā)票也尚未收到。而在2024年的報表上,未分配利潤應該根據實際的交易情況進行調整。 為了確保報表的準確性,您可以在附注或說明中詳細解釋這些跨年度交易的情況,以便讀者更好地理解未分配利潤的變化。此外,如果您使用的是會計軟件或系統(tǒng),也可以利用其提供的調整功能或報告工具來更準確地反映這些交易對未分配利潤的影響。
2024-03-15
你好 資產負債表未分配利潤期末數=資產負債表未分配利潤期初數+利潤表本年利潤累計數 本月增加1000費用后 資產負債表未分配利潤期末數跟期初數就是不一樣了哦
2021-03-09
同學您好,您月末做本年利潤結轉了嗎
2021-05-09
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