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老師,我想問一下,公司是2014.05月成立,之前賬是別人做,我2023.01月接賬過來做,我建立賬套時間是什么時候開始

2023-03-06 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-06 15:26

你好,一月份開始就可以的,年初數(shù)據(jù)和期初數(shù)據(jù)都是錄入去年12月末的。

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快賬用戶4068 追問 2023-03-06 15:30

老師,你說的年初數(shù)據(jù)跟期初數(shù)據(jù)指的是?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:32

你好,錄入軟件的時候。

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快賬用戶4068 追問 2023-03-06 15:36

就是根據(jù)科目余額表,只需要錄入12月末的期末數(shù)據(jù)就可以了是吧

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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:37

是的,是這么做的。之前的資料需要收回來,對方給你打印。

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快賬用戶4068 追問 2023-03-06 15:43

就是我只需要把12月末的期末數(shù)據(jù)錄入作為我現(xiàn)在的期初數(shù)據(jù)直接錄入,然后錄完之后再做試算平衡就可以了是吧

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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:44

可以的可以這么做。

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快賬用戶4068 追問 2023-03-06 17:00

老師,我錄入完了 這么看試算平衡是不是不對啊 怎么看才知道我有沒有錄入錯?

老師,我錄入完了  這么看試算平衡是不是不對啊  怎么看才知道我有沒有錄入錯?
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齊紅老師 解答 2023-03-06 17:01

你好,再核對一下,返回去核對的。

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快賬用戶4068 追問 2023-03-06 17:06

怎么核對有沒有出錯,添加科目的話資產(chǎn)負(fù)債的借貸方已經(jīng)是系統(tǒng)出,不需要動了吧

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齊紅老師 解答 2023-03-06 17:11

好,要不你就發(fā)你之前的錄入的余額截圖過來之前是平衡的嗎?然后你把你錄入的再截圖,我給你核對一下,只能自己核對,這個沒有技巧。

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快賬用戶4068 追問 2023-03-06 17:15

老師,您幫我看一下這樣平了是吧 我把資產(chǎn)負(fù)債表打印出來跟科目余額表的總計核對,找出問題了

老師,您幫我看一下這樣平了是吧  我把資產(chǎn)負(fù)債表打印出來跟科目余額表的總計核對,找出問題了
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齊紅老師 解答 2023-03-06 17:16

可以的,可以這么做。

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快賬用戶4068 追問 2023-03-06 17:24

老師,我這個是不是代表已經(jīng)算是試算平衡了

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齊紅老師 解答 2023-03-06 17:26

是的,已經(jīng)試算平衡。

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快賬用戶4068 追問 2023-03-06 17:34

老師我想問一下,應(yīng)交稅費貸方有余額代表什么意思?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 17:41

你們單位多交點稅款,或者是有留底,或者是有沒抵扣的,或者是多少做了計題。

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你好,一月份開始就可以的,年初數(shù)據(jù)和期初數(shù)據(jù)都是錄入去年12月末的。
2023-03-06
不用 接著之前的做就可以
2020-11-02
好,執(zhí)照下來就可以做賬的。
2020-12-29
你好,從2023年一月份開始新建賬套就可以了。
2023-07-15
你好!7月建賬之前的做期初余額
2023-07-07
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