你好,一月份開始就可以的,年初數(shù)據(jù)和期初數(shù)據(jù)都是錄入去年12月末的。
老師我想問下,我們公司是2019年12月成立的,當(dāng)時做賬時候在成立月12月少做了一筆銀行賬?,F(xiàn)在都2020年7月了,才對賬發(fā)現(xiàn),該怎么做呢?
請問新建賬套時,會計年度開始日期跟賬套啟用會計期間要怎么確定,我是要做9月份的賬,之前的賬是代理記賬公司做的?,F(xiàn)在要新建一個賬套,接上之前的賬
老師你好,我想問一下我公司之前是小規(guī)模納稅人,從11月份開始我們變成一般納稅人了,請問,我11月份做賬的時候需要重新建立一個帳套嗎?還是需要怎么做
老師,我們公司是從別的公司接手來的,對方公司之前也沒賬,我們從今年7月份接手過來,一直沒啟用賬套,都是零報,現(xiàn)在啟用賬套我們該怎么做?之前那個公司從16年開始成立的,有流水,現(xiàn)在錄期初也不好錄,怎么辦?
老師,我想問一下,公司是2014.05月成立,之前賬是別人做,我2023.01月接賬過來做,我建立賬套時間是什么時候開始
個人所得稅匯算清繳截止日期
工會經(jīng)費在電子稅務(wù)局申報的路徑是怎么樣的?
老師,之前的會計申報的23年財報年報,23年全年銀行流水明明有,但是他的現(xiàn)金流量表都是0 這是為什么??
足浴店去年電費是直接計入管理費用,大約30萬左右,如果更改上年四季度所得稅表,合適嗎,還有今年如果把這個電費改進(jìn)成本,兩年成本費用差異大,會被預(yù)警嗎,主要收入沒有按照實際入,只取了一部分
老師,我們開出去的銷項發(fā)票是9%的50萬專票,要開進(jìn)來的發(fā)票材料和勞務(wù)各占50%和40%,要怎么算各需要多少的進(jìn)項發(fā)票
年度財務(wù)報表申報時自動帶出來的數(shù)字可以修改,因跟賬套某個科目數(shù)字有一點出入?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務(wù)處理是正確的嗎
老師,個人代開的勞務(wù)發(fā)票,代開時已經(jīng)扣繳個人所得稅,我司不需要給他申報個稅了吧?
停車費定額發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師你好!醫(yī)院用的房產(chǎn)是法人自有的房屋,法人無償租給醫(yī)院,法人用交哪些稅
老師,你說的年初數(shù)據(jù)跟期初數(shù)據(jù)指的是?
你好,錄入軟件的時候。
就是根據(jù)科目余額表,只需要錄入12月末的期末數(shù)據(jù)就可以了是吧
是的,是這么做的。之前的資料需要收回來,對方給你打印。
就是我只需要把12月末的期末數(shù)據(jù)錄入作為我現(xiàn)在的期初數(shù)據(jù)直接錄入,然后錄完之后再做試算平衡就可以了是吧
可以的可以這么做。
老師,我錄入完了 這么看試算平衡是不是不對啊 怎么看才知道我有沒有錄入錯?
你好,再核對一下,返回去核對的。
怎么核對有沒有出錯,添加科目的話資產(chǎn)負(fù)債的借貸方已經(jīng)是系統(tǒng)出,不需要動了吧
好,要不你就發(fā)你之前的錄入的余額截圖過來之前是平衡的嗎?然后你把你錄入的再截圖,我給你核對一下,只能自己核對,這個沒有技巧。
老師,您幫我看一下這樣平了是吧 我把資產(chǎn)負(fù)債表打印出來跟科目余額表的總計核對,找出問題了
可以的,可以這么做。
老師,我這個是不是代表已經(jīng)算是試算平衡了
是的,已經(jīng)試算平衡。
老師我想問一下,應(yīng)交稅費貸方有余額代表什么意思?
你們單位多交點稅款,或者是有留底,或者是有沒抵扣的,或者是多少做了計題。