你好,正在解答中請(qǐng)稍等
老師請(qǐng)問這筆分錄是什么意思啊,我沒看懂
請(qǐng)問老師這筆分錄什么意思
請(qǐng)問老師,圖片的這筆分錄是什么意思啊
請(qǐng)問老師這筆分錄什么意思
請(qǐng)問這筆分錄什么意思啊
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
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?會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的 “實(shí)質(zhì)重于形式” 怎么實(shí)操體現(xiàn)
?財(cái)務(wù)大模型如何輔助識(shí)別異常交易
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
你好,就是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用—-遞延所得稅費(fèi)用,,寫在借方用負(fù)數(shù)表示
額,老師,您這個(gè)好像跟沒說一樣。
記筆分錄就是這個(gè)意思,那你是想知道什么呢?
具體哪個(gè)增加哪個(gè)減少了,它的含義是什么?
這個(gè)是審計(jì)老師調(diào)整的,他這么調(diào)整想表達(dá)的意思是什么?
“遞延所得稅資產(chǎn)”科目的借方表示增加,貸方表示減少?!斑f延所得稅資產(chǎn)”屬于企業(yè)的資產(chǎn)類科目,和一般的資產(chǎn)類科目的處理相同。具體來說,“遞延所得稅資產(chǎn)”科目的借方,反映的是企業(yè)當(dāng)期產(chǎn)生的,在未來期間可以抵減的稅額。
你們存在的可抵扣暫時(shí)性差異需要確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。
所以這個(gè)分錄是遞延所得稅減少了?
所以這個(gè)分錄是遞延所得稅減少了?——不是減少,是確認(rèn)增加遞延所得稅
是把所得稅費(fèi)用沖到遞延所得稅資產(chǎn)了是吧?
你可以這么理解的
你們存在的可抵扣暫時(shí)性差異需要確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。
怎么知道我們存在可抵扣暫時(shí)性差異
聯(lián)系審計(jì)要計(jì)算過程,審計(jì)會(huì)給你明細(xì)表。
奧奧明白啦,這么晚了老師真辛苦,注意身體不要熬夜啦
好的,謝謝,祝你工作順利!