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如果當(dāng)期不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng) 如何做分錄。? 下次抵扣時(shí)候 如何做分錄。請(qǐng)幫寫(xiě)下完整過(guò)程分錄

2023-03-04 21:52
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-04 21:53

購(gòu)入時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 認(rèn)證證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

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2023-03-04
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購(gòu)/商品采購(gòu)/原材料/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買(mǎi)的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷(xiāo)售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 企業(yè)所得稅:憑外管證,預(yù)征0.2%,沒(méi)有外管證的2% 增值稅:一般納稅人預(yù)征2%,小規(guī)模預(yù)征3% 個(gè)稅:預(yù)征0.8%-1%不等 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅/附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-09-16
同學(xué)你好 分錄為 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。勾選之后做分錄的哈。
2024-03-03
同學(xué)你好 你這不就是進(jìn)項(xiàng)了嗎 沒(méi)做待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呀
2023-06-09
你好,根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-09-28
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