必須是免稅,稅率發(fā)票,不能是0.這些不是農產品,不能抵扣進項的。
我們是生產加工13%貨物食品的一般納稅人,從小規(guī)模納稅人那取得的1%專票,怎么確定哪些可以計算9%計算抵扣,哪些只能按票面稅額抵扣,比如常用的原料有面粉,大米,雞蛋,鴨蛋這些是屬于農產品嗎,可以按9%計算抵扣嗎
小規(guī)模納稅人中標學校食堂業(yè)務 1、除了小規(guī)模納稅人的1%稅率外,其他稅收優(yōu)惠政策有沒有? 2、不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,市場購進的蔬菜、調料、米油鹽等等,是不是要去稅局代開發(fā)票?不可以開收購發(fā)票吧? 3、一般納稅人購進如果去稅局代開了專票,蔬菜雞鴨魚肉是不是可以計算扣除進項稅?
老師,增值稅小規(guī)模納稅人購進消耗性生物資產-苗木收到帶有進項稅額的發(fā)票可以進行抵扣嗎?另外,可以按扣除率進行扣除嗎?總的來說,對于小規(guī)模納稅人來說,進項稅額和扣除率那種可以用?
小規(guī)模期間成本發(fā)票沒有開回來,升為一般納稅人后對方只能開專票給我們,收到發(fā)票后可以不抵扣稅額,直接價稅合計計入成本嗎,還是先進項稅額轉出,然后再把進項稅額部分做到成本里面去
收到小規(guī)模納稅人開具的發(fā)票中,有大米、雞蛋、菜油、面粉等0稅率發(fā)票,可以抵扣進項稅額嗎?,是直接用合計金額*0.09嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎