你好 要做的 借:固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 增值稅 貸:長期應(yīng)付款 這里是還沒有付錢的發(fā)票
借融資租入固定資產(chǎn) 借未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸銀行存款 貸長期應(yīng)付款 之前發(fā)票到的時(shí)候沒說是融資租賃,已經(jīng)做了分錄借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款,之后才知道是融資租賃,這個(gè)分錄該怎么做呢
融資租賃買入的固定資產(chǎn)怎么做分錄,發(fā)票是分期開回來,按照分期付款開有形動(dòng)產(chǎn)融資服務(wù)發(fā)票,發(fā)票回來又怎么做呢
您好,想請(qǐng)問下,收到了融資租賃的本金,服務(wù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)發(fā)票。但是沒有收到融資租賃設(shè)備的發(fā)票,那這些會(huì)計(jì)分錄如何錄入呢?是否需要先做一筆借固定資產(chǎn) 貸長期應(yīng)付款呢
老師好、想咨詢個(gè)問題、就是我們之前有幾臺(tái)儀器是租賃回來的、然后現(xiàn)在又變成分期購買了、之前付的租賃費(fèi)可以遞減一部分價(jià)款、現(xiàn)在就是帳我不知道怎么做了、而且之前的都做成租賃費(fèi)了、現(xiàn)在買回來了應(yīng)該要計(jì)入固定資產(chǎn)、這個(gè)帳應(yīng)該怎么做、麻煩老師回復(fù)下、謝謝
融資租賃的設(shè)備,租賃發(fā)票分批回來。問題1,固定資產(chǎn)投入使用但發(fā)票沒回來之前要做分錄嗎?要做的話該怎么做?
你好想問下納稅表A105080這個(gè)表怎么填,1列資產(chǎn)原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計(jì)折舊、攤銷額56158.41 4列資產(chǎn)計(jì)數(shù)基礎(chǔ) 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預(yù)警了
老師,可以幫我解釋下這張憑證嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),暫估款是按 總貨款/1.13暫估,還是總貨款/1.13*1.04暫估
是通過法人的二維碼跟支付寶,然后還有現(xiàn)金的形式收收進(jìn)來的。法人的微信二維碼是直接就是掃給法人那邊了嘛。然后我現(xiàn)在是說,就是我們那個(gè)收收據(jù),如果說微微信或者支付寶就是一個(gè)總數(shù)那樣子,然后呢,就是直接叫法人轉(zhuǎn)這個(gè)整數(shù)進(jìn)來。這樣子進(jìn)來就就就就直接做那個(gè)主營業(yè)務(wù)跟銀行存款。這樣子做賬可以不?他今天已經(jīng)轉(zhuǎn)了,但是沒有沒有沒有轉(zhuǎn)對(duì)那個(gè)數(shù)。然后他是說明天再接著我跟他說了,我說明天要轉(zhuǎn)對(duì),那對(duì)的上那個(gè)數(shù)的金額轉(zhuǎn)進(jìn)來,這樣子可以不?
老師,五六線城市的話,5家內(nèi)賬,2家小規(guī)模外賬的話,談薪資的話,什么區(qū)間合適呢
還有說不用管他,只要季報(bào)到時(shí)候和稅務(wù)月末余額賬上和銀行相符就可以
昨晚8.12課上,方老師說周六上午講的押題卷是哪套卷子呀?有電子版的試卷嗎
老師,請(qǐng)問,預(yù)提律師收入個(gè)稅,按照哪一檔稅率預(yù)提呢?
辦公室人員配的防藍(lán)光眼鏡可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎
我想問一下,之前把6月份付的工資,財(cái)務(wù)報(bào)表日期做到7月了,導(dǎo)致報(bào)報(bào)7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報(bào)表上的銀行和實(shí)際銀行金額一致的這種情況。
好的。那租金發(fā)票回來了怎么做分錄呢?
借:增值稅 貸:銀行存款等科目
。。。。只是租金發(fā)票回來,沒支付
借:增值稅 貸:應(yīng)付賬款
。。。老師,你是看不見咱倆的聊天記錄嗎?
我這邊只能看到一部分的,再往前的就看不到的