這里融資租賃在最開始簽訂租賃合同的時(shí)候就要增加固定資產(chǎn),同時(shí)增加長期應(yīng)付款。后面收到這個(gè)發(fā)票的時(shí)候,直接作為附件處理就可以了。
融資租入的固定資產(chǎn),含稅214萬。首付53.5萬,收到融資開具融資租賃首付款發(fā)票53.5萬,后面每個(gè)月都支付租金6.6875萬,然后每個(gè)月開具6.6875萬發(fā)票。老師我想請問一下這個(gè)分錄要怎么做呀?老師 , 是不是借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 長期應(yīng)付款
您好,想請問下,收到了融資租賃的本金,服務(wù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)發(fā)票。但是沒有收到融資租賃設(shè)備的發(fā)票,那這些會(huì)計(jì)分錄如何錄入呢?是否需要先做一筆借固定資產(chǎn) 貸長期應(yīng)付款呢
我們公司有一筆融資租賃設(shè)備,付了第一期本金和利息,我做賬是不是借 固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 長期應(yīng)付款 收到發(fā)票后是借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用 是這樣嗎
老師,,有個(gè)融資租賃設(shè)備想請教您?購買設(shè)備合同含稅價(jià)格4475387元,我司已支付10%預(yù)付款給供應(yīng)商447538.7元,尾款4027848.3元(未付)。找到融資租賃公司,租期24個(gè)月,租金總額4202816元,留購價(jià)款100元。融資租賃公司已將服務(wù)費(fèi)100000元和設(shè)備4475387元開票了。分錄是否這樣寫:1、支付定金,借:預(yù)付賬款447538.7 貸:銀行存款447538.7;2、收設(shè)備發(fā)票,正常分錄,借:固定資產(chǎn) 3960519.48 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)514867.52 貸 :應(yīng)付賬款 4027848.3 貸:預(yù)付賬款 447538.7。但現(xiàn)在是融資租賃,租金總額4202816元,分錄應(yīng)該是 借:固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) 4202816 貸:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 4202816。請問這兩個(gè)分錄怎么調(diào)整?
老師,請教一個(gè)工作上碰到的問題,業(yè)務(wù)描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,車輛為總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計(jì)406080, 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057(B公司提供的購入車款+購置稅)是不是和上面的406080相比,用406080? 未確認(rèn)融資費(fèi)用 2者之差 貸:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款(最低租賃付款額) 518820 2、支付第一筆保證金時(shí): 3、借:長期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 15520(按合同約定第一筆租金款,也是發(fā)票金額) 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運(yùn)融資租賃費(fèi)專用發(fā)票時(shí):計(jì)提融資租賃資產(chǎn)的折舊(安租期24期算): 借:管理費(fèi)用-融資租入固定資產(chǎn)折舊 15520(發(fā)票金額,貸:累計(jì)折舊,但是我們按入賬固定資產(chǎn)算出的折舊是406080*0.95/24-16074,這2者之間的差額怎么處理
老師你好,請教一下我們是建筑公司,有一個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目6000萬,我們公司要開勞務(wù)發(fā)票6000萬出去,成本就只能是農(nóng)民工工資,這樣工人太多如果申報(bào)個(gè)稅就會(huì)交殘保金及工會(huì)經(jīng)費(fèi),老師麻煩指點(diǎn)一下有沒有更好的辦法
購買的生產(chǎn)設(shè)備計(jì)提折舊是以發(fā)票時(shí)間的次月還是收到貨暫估入庫的次月就可以?
印花稅本年忘了繳納,在次年第一季才開始補(bǔ)交在次年第一季里,一般情況下稅務(wù)稽查會(huì)讓更正申報(bào)嗎?
老師,早上好。請問問勞務(wù)合同報(bào)酬的個(gè)稅扣除數(shù)和稅率是多少?有表格嗎
勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣),能開勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?稅率是多少
老師我們公司租老板的車公司用,簽合同時(shí)日期寫的時(shí)2025年6月1日,但我們老板2025年7月18日就是今天才去代開發(fā)票可以嗎
固定資產(chǎn)清理后, 不算收入,但是納稅申報(bào)表中必須要報(bào)無票收入 是這樣嗎? 就導(dǎo)致 納稅申報(bào)表和賬務(wù)中收入不一致?
老師,生產(chǎn)車間辦公室空調(diào)維修費(fèi)怎么做賬呢
老師好,出口報(bào)關(guān)時(shí),出貨是一起的,但一批貨物中存在多個(gè)合同號。報(bào)關(guān)單上怎么填寫呢?
集團(tuán)本部組織廟會(huì)活動(dòng),抽調(diào)各子公司人員進(jìn)行現(xiàn)場維護(hù),購買零食飲料發(fā)給值班人員如何記賬?
就是說我先做一筆 借固定資產(chǎn),貸長期應(yīng)付款。然后這兩份發(fā)票,本金沖長期應(yīng)付款。服務(wù)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)放在制造費(fèi)用里結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,老師
對的對的,就是這個(gè)意思,就是你之前就確定固定資產(chǎn)。
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。