你好,學(xué)員:出口視同內(nèi)銷,就是要作為內(nèi)銷申報, 要交增值稅
生產(chǎn)企業(yè)代辦退稅的出口貨物開票必須備注,否則不能報銷,這句話是什么意思
老師,請問這句話是什么意思看不懂?
請問老師:出口不退稅視同內(nèi)銷。這句話是什么意思呢
老師,請問這句話是什么意思?我在速背看到。但是不理解
您好老師,請問外貿(mào)企業(yè)出口取得普通發(fā)票的貨物,這句話什么意思?出口不是開具發(fā)票嗎?怎么能取的,求解謝謝
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
那么出口視同內(nèi)銷要自己計算稅嗎?
是的沒錯, 是這樣的
請問視同內(nèi)銷的分錄怎么做呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷會計分錄 借方?jīng)_減出口銷售收入,貸方增加內(nèi)銷銷售收入。 借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入 銷項稅額按照出口銷售額乘以征稅稅率計提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 沒有出口就不符合退稅規(guī)定或者退稅憑證不全造成無法退稅的,應(yīng)調(diào)整出口銷售成本,并辦轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)。 借:主營業(yè)務(wù)收入--外銷收入(出口收入除以(1+征收率)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入--視同內(nèi)銷 應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅--增值稅(紅字) 貸:應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(出口退稅)(紅字) 借:主營業(yè)務(wù)成本--外銷(紅字) 貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅----消費稅(紅字) 借:主營業(yè)務(wù)成本--外銷(紅字) 貸:應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(外銷進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)