你好,學(xué)員:出口視同內(nèi)銷,就是要作為內(nèi)銷申報(bào), 要交增值稅

生產(chǎn)企業(yè)代辦退稅的出口貨物開票必須備注,否則不能報(bào)銷,這句話是什么意思
老師,請(qǐng)問這句話是什么意思看不懂?
請(qǐng)問老師:出口不退稅視同內(nèi)銷。這句話是什么意思呢
您好老師,請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)出口取得普通發(fā)票的貨物,這句話什么意思?出口不是開具發(fā)票嗎?怎么能取的,求解謝謝
出口退稅的商品,不因收匯問題收不了匯,這批出口商品視同內(nèi)銷嗎?都需要交什么稅?
工程領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn)工程成本的會(huì)計(jì)處理
課程里有做賬和報(bào)稅嗎
合伙企業(yè)有兩個(gè)法人股東,不是自然人股東,是法人股東。假設(shè)合伙企業(yè)截止到2025.12.31日凈利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)。請(qǐng)問法人股東還需要確認(rèn)投資收益嗎?
請(qǐng)問老師,外貿(mào)出口的時(shí)候我們的成交方式是EXW價(jià)格成交,但是海關(guān)要求我們開出口發(fā)票的時(shí)候必須加上港雜費(fèi)換算成FOB價(jià)開具,那確認(rèn)收入時(shí)是根據(jù)發(fā)票入賬的,但是里面包含了港雜費(fèi),我們確實(shí)沒收到這么多錢,那少的那部分港雜費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目呢
老師,我咨詢一個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資實(shí)務(wù)性問題:被投資企業(yè)22年成立,經(jīng)營(yíng)3年后,虧損200萬(wàn),該企業(yè)注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)繳930萬(wàn),賬面凈資產(chǎn)730,未實(shí)繳的70萬(wàn)不在賬面上,未實(shí)繳的部分由少數(shù)股東承繼。母公司占比85%、少數(shù)股東企業(yè)占比15%,請(qǐng)問母公司與少數(shù)股東企業(yè)各自長(zhǎng)投以多少金額入賬,會(huì)計(jì)分錄如何做
老師,您好!請(qǐng)教一下您 企業(yè)收到政府補(bǔ)助購(gòu)?fù)恋乜?,?qǐng)問這筆資金是沖減無(wú)形資產(chǎn)還是做遞延收益呢? 請(qǐng)老師指點(diǎn)一下吧!謝謝
建筑企業(yè)一般納稅人開具的發(fā)票是9%。開普票和專票都是按9%納稅嗎?
老師您好,老板把錢轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶,也沒有發(fā)票,我都掛其他應(yīng)收款,是個(gè)體工商戶,這錢也轉(zhuǎn)不回來(lái)。我應(yīng)該怎么作賬,調(diào)平
注銷公司,是需要出清稅證明才能走注銷嗎?
老師,您好,我公司承擔(dān)了個(gè)人繳納的社保,其他應(yīng)付款社保,這個(gè)分錄怎么處理呢


那么出口視同內(nèi)銷要自己計(jì)算稅嗎?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
請(qǐng)問視同內(nèi)銷的分錄怎么做呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷會(huì)計(jì)分錄 借方?jīng)_減出口銷售收入,貸方增加內(nèi)銷銷售收入。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入 銷項(xiàng)稅額按照出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 沒有出口就不符合退稅規(guī)定或者退稅憑證不全造成無(wú)法退稅的,應(yīng)調(diào)整出口銷售成本,并辦轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--外銷收入(出口收入除以(1+征收率)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--視同內(nèi)銷 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅--增值稅(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(出口退稅)(紅字) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--外銷(紅字) 貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅----消費(fèi)稅(紅字) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--外銷(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(外銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)