同學(xué)你好 這個看當(dāng)?shù)厣绫>?一般是日萬分之五
請問老師如果產(chǎn)生附加稅滯納金,社保費(fèi)滯納金和車購稅滯納金這三種分別怎么入賬
社保晚申報產(chǎn)生了滯納金,滯納金從員工工資中扣回。怎么做分錄?
社保滯納金怎么扣款?產(chǎn)生滯納金但是滯納金明目沒有顯示,那么怎么入賬?
增值稅和社保費(fèi)用 沒有扣款成功產(chǎn)生滯納金計入什么科目?
老師,我補(bǔ)計提12月份的社保,但是扣費(fèi)的時候多了滯納金 那個滯納金怎么做賬
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來源/資金去向都會涉及嗎?
請問老師,合同違約金怎么入賬?
上個月開的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少
老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報了6個月的個稅,這個月要報一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝