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你好老師以前會(huì)計(jì)做賬記得是管理費(fèi)用辦公費(fèi)水電費(fèi)。貸法人其他應(yīng)付款現(xiàn)在發(fā)票拿來了。我給他沖法人借方貸方寫什么

2023-03-03 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-03 13:58

同學(xué)你好 貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶3990 追問 2023-03-03 14:10

本來借方是管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸方其他應(yīng)付款。現(xiàn)在發(fā)票拿過來了是跨年的。借方應(yīng)該是其他應(yīng)付款貸方是什么

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齊紅老師 解答 2023-03-03 14:13

同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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快賬用戶3990 追問 2023-03-03 14:15

不是銀行存款支付的

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快賬用戶3990 追問 2023-03-03 14:16

也不是現(xiàn)金

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快賬用戶3990 追問 2023-03-03 14:16

他之前應(yīng)該掛的是預(yù)付但是他直接掛管理費(fèi)用了

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齊紅老師 解答 2023-03-03 14:19

同學(xué)你好 那之前咋做的分錄呀

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快賬用戶3990 追問 2023-03-03 15:02

你沒看我給你發(fā)的吧

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齊紅老師 解答 2023-03-03 15:08

同學(xué)你好 我只看到一個(gè)表 沒有看到分錄

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同學(xué)你好 貸其他應(yīng)付款
2023-03-03
你好,你們這個(gè)計(jì)入收入的話,沒問題的
2022-01-18
你好,實(shí)際是欠了誰的?
2024-08-09
您好,我覺得沒有分錄了啦,借:其他應(yīng)收款 和報(bào)銷 時(shí) 貸其他應(yīng)收 沖平啊,沒平就是還有備用金在老板那里,下次報(bào)銷再?zèng)_
2023-04-10
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 就行
2024-11-04
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