你好,沖銷之前的分錄,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
老師您好:去年有個(gè)專票已入賬未認(rèn)證做賬時(shí):借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 銀行。這個(gè)月認(rèn)證了:借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問老師:還需要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證嗎?
專用發(fā)票金額稅額,到時(shí)賬務(wù)是進(jìn)福利費(fèi)了,所以進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該如何處理? 18年進(jìn)賬: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 232.04 借:進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 6.96 貸:銀行 2021年現(xiàn)在確認(rèn)不能抵扣了,賬務(wù)怎么處理
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?比如現(xiàn)在購進(jìn)一批貨物100稅額是13然后分錄:借原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅額(未認(rèn)證)13 貸:銀行存款113,發(fā)票抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(未認(rèn)證)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)13,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額 60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)13 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 47 這樣對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問下,之前很早的會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了,一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證,后又做一張進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證稅金,后來我在2021年12月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,做了一張相反的會(huì)計(jì)分錄把未認(rèn)證進(jìn)稅已沖紅了,但是因?yàn)橹暗馁~很亂,后期調(diào)賬把稅已調(diào)平了,現(xiàn)在目前未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅在貸方有余額,現(xiàn)在如果要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么做分錄,目前進(jìn)銷項(xiàng)稅是平的,所以,請(qǐng)問要怎么做分錄,求指教!
老師您好,前任2021年有張發(fā)要未入賬,但是進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,當(dāng)時(shí)的分錄是,借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么樣處理
老師請(qǐng)問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤(rùn)金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了,其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
跨兩年了喲
稅在21年的時(shí)候就已經(jīng)抵扣了
你好,沖銷之前的分錄,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
是的,因?yàn)樗?年前的發(fā)票
而且當(dāng)時(shí)他轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是有很多發(fā)票一起的
你好,2年前的發(fā)票,也不妨礙這樣處理啊?
還有張發(fā)票是重復(fù)入賬的
你好,重復(fù)入賬的,就需要沖銷重復(fù)入賬的分錄?
我應(yīng)該是要做 借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 然后入賬 借:運(yùn)輸費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款吧
你好,是的,是這樣的
跨年發(fā)票不用經(jīng)過以前年度損益調(diào)整
你好,跨年的損益事項(xiàng),需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬?
那運(yùn)輸費(fèi)就需要通過以前年度損益調(diào)整羅
你好,是的,是這樣的