你好;? ?你開(kāi)發(fā)票紅沖即可; 負(fù)數(shù)發(fā)票即可? ?
老師,稅務(wù)ukey紙質(zhì)版開(kāi)了五張普票,結(jié)果四張需要作廢,但是我去稅務(wù)局把紙質(zhì)改成了電子版普票,改完了打開(kāi)軟件重新開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,軟件中找不到之前四張需要作廢的。但是我也開(kāi)了四張負(fù)數(shù) 這樣的操作可以嗎?算是已經(jīng)作廢成功了嗎
老師 我們開(kāi)了增值稅電子普通發(fā)票,需要作廢,但是開(kāi)票系統(tǒng)里面沒(méi)有普通電子發(fā)票作廢和紅沖選項(xiàng),只有普通電子負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是開(kāi)具增值稅普通電子負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了,就相當(dāng)于紅沖了呢?
稅務(wù)ukey已開(kāi)電子普票,客戶(hù)說(shuō)不對(duì),需要作廢重新開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)是開(kāi)負(fù)數(shù)還是紅字發(fā)票?如果我開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司開(kāi)出電子普票,現(xiàn)在需要作廢,但電子票只能開(kāi)負(fù)數(shù),那我開(kāi)完負(fù)數(shù)發(fā)票是黑對(duì)方還是告訴對(duì)方之前的發(fā)票不要入賬呢
老師我們和客戶(hù)服務(wù)終止了,我剛才給客戶(hù)開(kāi)具了發(fā)票,但是因?yàn)榉?wù)終止了,所以又重新開(kāi)了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,給這張籃字發(fā)票紅沖了,我開(kāi)的這張紅字發(fā)票需要給客戶(hù)嗎?我們開(kāi)的全電普通發(fā)票
我去年有些費(fèi)用今年收到發(fā)票。今年直接記去未分配利潤(rùn)可以嗎,抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片 這樣做賬后,我做匯算還需要調(diào)整嗎。怎么操作
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,做業(yè)務(wù)活動(dòng)成本時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)為什么就結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性里去了,我要怎么做分錄,才能是限定性費(fèi)用
公戶(hù)農(nóng)行U頓怎么打明細(xì)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司食堂的相關(guān)支出做福利費(fèi)還是辦公費(fèi),公司賣(mài)的廢紙殼的收入稅率按13%,還是多少,一般納稅人
我將個(gè)人的車(chē)子出租給公司,可以代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,匯算清繳時(shí)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒(méi)有調(diào)增項(xiàng)目,可不可以全部填0?
老師,個(gè)人獨(dú)資一般納稅人客戶(hù),為什么要普票嗎
A公司沒(méi)有實(shí)繳,個(gè)人把在A公司的股份,轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司該怎么做確認(rèn),在電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)端該怎么做
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不相等,啥原因呢。幫看一下公式對(duì)嗎
老師,A員工有個(gè)體工商戶(hù)。他也在我司任職有工資收入,請(qǐng)問(wèn)這2項(xiàng)收入會(huì)合計(jì)計(jì)稅做匯算清繳嗎
我在原票的基礎(chǔ)上負(fù)數(shù)開(kāi)具的,這樣是不是就代表原票作廢了?不需要紅沖了吧,我們是小規(guī)模電子普票
你好;正開(kāi)具了 就紅沖了 。? ?開(kāi)負(fù)數(shù)電子普票? ?
開(kāi)負(fù)數(shù)電子普票就好了吧,那我就可以重新開(kāi)一張了哈
?你好1. 是的; 再次開(kāi)一張正確的即可??
好的,謝謝老師!
不客氣 的;滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?