同學(xué),你好 給對(duì)方紅字發(fā)票
老師 我們開(kāi)了增值稅電子普通發(fā)票,需要作廢,但是開(kāi)票系統(tǒng)里面沒(méi)有普通電子發(fā)票作廢和紅沖選項(xiàng),只有普通電子負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是開(kāi)具增值稅普通電子負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了,就相當(dāng)于紅沖了呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)方開(kāi)給我們公司的增值稅電子普通發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票要不要做賬啊
我想問(wèn)一下,之前給客戶(hù)開(kāi)了張電子普通發(fā)票錯(cuò)了,我現(xiàn)在又給客戶(hù)開(kāi)了張負(fù)數(shù)的普通電子發(fā)票,又開(kāi)了張正數(shù)的普通電子發(fā)票,那么我現(xiàn)在需要把這張負(fù)數(shù)的發(fā)票和正數(shù)的一起發(fā)給他,還是只發(fā)正數(shù)的不發(fā)負(fù)數(shù)的?
你好老師,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 就是黑色稅盤(pán)電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了需要紅沖,但是稅盤(pán)現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票去,不能負(fù)數(shù)開(kāi)具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領(lǐng)取電子普通發(fā)票之后再進(jìn)行負(fù)數(shù)開(kāi)具 還是可以去稅務(wù)局進(jìn)行電子普通發(fā)票紅沖
稅務(wù)ukey已開(kāi)電子普票,客戶(hù)說(shuō)不對(duì),需要作廢重新開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)是開(kāi)負(fù)數(shù)還是紅字發(fā)票?如果我開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票有問(wèn)題嗎?
我想問(wèn)一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號(hào)注銷(xiāo)了,還能收到貨嗎,
建筑服務(wù)預(yù)收款繳納增值稅,是在每月15前的征期內(nèi)繳納嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司缺成本,老板讓會(huì)計(jì)想辦法合理不哇,老板說(shuō)要不就多注冊(cè)幾個(gè)個(gè)體戶(hù)
老師,如果給供應(yīng)商加點(diǎn)開(kāi)發(fā)票,讓對(duì)方開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票大概加幾個(gè)點(diǎn)
老師,A105050表的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)是填社保費(fèi)嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅匯算,公司實(shí)際沒(méi)有研發(fā),只有兩張專(zhuān)利,但是為了每年科技型企業(yè)的申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表加了一些研發(fā)費(fèi)用,但是現(xiàn)在所得稅匯算的時(shí)候一定要填寫(xiě)加計(jì)扣除這個(gè)表嗎?
老師,24年銷(xiāo)售的商品當(dāng)年未申報(bào)收入,25年才開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,現(xiàn)匯算清繳需把收入調(diào)整到24年去,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入填列到24年匯算清繳報(bào)表的哪張報(bào)表里呀?謝謝!
老師,公司需要3臺(tái)空調(diào),因?yàn)橄氡阋它c(diǎn)買(mǎi),所以就讓個(gè)人買(mǎi)可以享受?chē)?guó)補(bǔ),但是發(fā)票只能開(kāi)個(gè)人的,請(qǐng)問(wèn)有啥好的處理方式嗎
建筑勞務(wù)公司,請(qǐng)問(wèn)上年掛賬的勞務(wù)工資,還未實(shí)際發(fā)放,匯算清繳怎么處理
老師,所得稅年報(bào)利息支出包括利息收入嗎
就是我開(kāi)出來(lái)的負(fù)數(shù)在給對(duì)方是嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那假如他之前那張還沒(méi)有入賬的話就都不入賬了行嗎?就是正數(shù)負(fù)數(shù)都不入賬行嗎
同學(xué),你好 嗯,都不入賬
就是可以都不入賬是吧,如果之前正數(shù)入賬了就在把負(fù)數(shù)也入賬是嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
明白了謝謝老師
不客氣,回答滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝