同學(xué),你好 出口退稅處理,你有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
您好,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒(méi)有辦法這筆不稅呢?
2月中旬企業(yè)有一批貨出口國(guó)外,公司屬于外貿(mào)性企業(yè)。讓進(jìn)行出口退稅處理。3月初我這邊下載打印了報(bào)關(guān)單,后面需要怎么處理呢?2月未開具對(duì)應(yīng)的免稅的電子普票,3月能否處理開具?這個(gè)辦理的時(shí)效截止日會(huì)是多久呢?辛苦幫忙解答下
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
小規(guī)模日常的消費(fèi)票有什么作用
老師您好,錢大媽算電商平臺(tái)嘛
公司新開了一個(gè)客戶,客戶付的預(yù)付款,沒(méi)簽合同,后續(xù)簽合同了付全款會(huì)把預(yù)付款當(dāng)做貨款抵掉,但是什么時(shí)候簽合同不知。那么預(yù)付款需要開票給客戶嗎?客戶是自然人,對(duì)于發(fā)票不要求。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下股本原值我按投資人銀行回單備注投資額金額填寫么?公司2021年之前還有別的投資人投資200萬(wàn),后面是老板投資累計(jì)總金額700多萬(wàn),有的備注有的漏備注了,這個(gè)算不算投資額呢,現(xiàn)在加上之前的人投資額有900多萬(wàn)了,后面那個(gè)投資人不在公司了?那我這個(gè)原始投資額如何填寫呢?
選煤和洗煤是一個(gè)東西嗎
發(fā)年終獎(jiǎng)有限制嗎?一個(gè)人最多能發(fā)多少,沒(méi)做滿一年可以發(fā)嗎
老師 您好 我問(wèn)下 生產(chǎn)型企業(yè) 在銷售和會(huì)計(jì)核算成本時(shí),應(yīng)該怎么核算?每個(gè)月銷售都會(huì)給會(huì)計(jì)一個(gè)銷售統(tǒng)計(jì)表 (里面有進(jìn)貨成本,增值成本 銷售單價(jià)和數(shù)量)
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題的E選項(xiàng)麻煩給解釋一下
一張報(bào)關(guān)單可以開兩張發(fā)票嗎?
老師電子稅局3季度申報(bào)有變動(dòng),老師有變動(dòng)以后的申報(bào)流程嗎?