該4萬,可沖減固定資產成本,可計入營業(yè)外收入
您好老師,施工單位甲方和代理方共三方,我方是代理方,我方開發(fā)票給施工單位,開票抬頭是甲方,我方怕甲方不給付款,讓施工單位先繳納現(xiàn)金墊付,后把發(fā)票給甲方,待甲方付款后,我方再退款給施工方,問題是甲方是多單位,施工方也是多個人,開票金額都一樣,也就是N個人干了N個甲方的活,現(xiàn)在是50個人都開票面值200,銀行收款不一定是立刻馬上打款啊,可能需要一段時間,我都對應不上哪筆是哪個施工單位的,沒有辦法退款了,金額都一樣,而且這個活還源源不斷,不能說等半年以后所有的活全完了,盤點退款,現(xiàn)在多個施工方干多個甲方的情況,如果處理退款,我表達的清楚嗎?還有開發(fā)票收現(xiàn)金分錄,現(xiàn)在退款分錄。謝謝老師
老師請教個問題,單位買車比如30多萬,對方開票也是三十多萬,現(xiàn)在國家補貼四萬,對方又給我單位打四萬,沒有票,就說國家補助這個賬應該咋處理???謝謝
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個月我們拿10%點,其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術服務費的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風險,對方開什么發(fā)票合適呢,分月進行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務費(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝??!
老師,首先,我發(fā)的圖片里這家建筑公司在企查查里是經(jīng)營異常,但是呢,奇怪,這家公司中標了,就是村里有幾個山頭,需要鏟平,他就承包了,后期是做汽車城的,現(xiàn)在的問題是,這個異常公司想合理避稅,因為是中標的,然后私賬這條路行不通,對方也就是村里要一次性打140萬過來,我建議是多開家公司,賬從兩家公司上走,那么一年不超過120萬免增值稅嗎,然后老板說這個是中標的,中標的是什么單位,就要用什么單位,可能行不通,這個我就不懂了,行不行得通我就不懂了,還有一個問題,如果一次性打過來140萬,是不是可以分期開票,一個月不超過10萬免增值稅,是不是可以先做預付款,然后分期開票,這樣的操作可行嗎,然后企業(yè)所得稅,這個月140萬,預繳是140*0.25=35萬,這個季度預繳是25%的吧
老師,首先,我發(fā)的圖片里這家建筑公司在企查查里是經(jīng)營異常,但是呢,奇怪,這家公司中標了,就是村里有幾個山頭,需要鏟平,他就承包了,后期是做汽車城的,現(xiàn)在的問題是,這個異常公司想合理避稅,因為是中標的,然后私賬這條路行不通,對方也就是村里要一次性打140萬過來,我建議是多開家公司,賬從兩家公司上走,那么一年不超過120萬免增值稅嗎,然后老板說這個是中標的,中標的是什么單位,就要用什么單位,可能行不通,這個我就不懂了,行不行得通我就不懂了,還有一個問題,如果一次性打過來140萬,是不是可以分期開票,一個月不超過10萬免增值稅,是不是可以先做預付款,然后分期開票,這樣的操作可行嗎,然后企業(yè)所得稅,這個月140萬,預繳是140*0.25=35萬,這個季度預繳是25%的吧
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報個稅的吧?可以無租金訂合同嗎?
我們給挖機工人打款按照臨時工工資了。這個必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒有收據(jù)只報個稅可以嗎
老師,公司有進銷存系統(tǒng),我做賬的時候主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本是不是可以不寫明細了,因為他們的進銷存財務接口(可以入到用友的)沒有列明主營業(yè)務收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類到主營業(yè)務收入——某門店
老師單價開票的時候低,成本還挺高,怎么補救
老師,運輸營運車輛核定稅本是哪一年取消的?
一般發(fā)票風險異常稅務局已經(jīng)解決了系統(tǒng)要多久才能更新呢
億企財稅用驗證碼登錄次數(shù)太多了,會收不到驗證碼的嗎
報稅口徑的營業(yè)收入,是以開票為準還是收款為準
老師,不用做其他收益嗎?謝謝
不用做其他收益,可直接營業(yè)外收入