同學(xué),你好 之前有暫估費(fèi)用嗎?
2019年暫估的成本費(fèi)用票,2020年匯算清繳前開進(jìn)來,匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)整嗎?如果匯算清繳不用調(diào)整,賬務(wù)怎么處理需要調(diào)整以前年度損益嗎?
匯算清繳前收到以前年度費(fèi)用發(fā)票,要怎么做賬處理,費(fèi)用金額挺大,要做股權(quán)變更
匯算清繳前收到以前年度費(fèi)用發(fā)票,要怎么做賬處理,費(fèi)用金額挺大,要做股權(quán)變更
匯算清繳前發(fā)現(xiàn)有一筆上年的費(fèi)用未入賬,金額比較大的,要怎么處理?
老師,以前年度的成本票(專票)重復(fù)入賬,金額較大,已做匯算清繳請(qǐng)問要怎么處理呢?
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫,刷哪個(gè)電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
你好沒有的,之前沒有做賬務(wù)處理
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款
請(qǐng)問是否可以入其他應(yīng)付款呢
同學(xué),你好 貸方,可以入其他應(yīng)付款