同學(xué)你好 3000里面是包含銷項(xiàng)的 貸方其他業(yè)務(wù)收入的金額應(yīng)該減去銷項(xiàng)稅
老師第134題 我的分錄對嗎?假定成本28萬/臺 借:銀行存款3390 貸:其他應(yīng)付款3000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅390 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 (3500-3000)/5 貸:其他應(yīng)付款 100 借:發(fā)出商品 2800(比如成本是28萬/臺) 貸:庫存商品 2800 回購日 借:其他應(yīng)付款3500 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)455 貸:銀行存款3955 借:庫存商品 2800 貸:發(fā)出商品 2800 我現(xiàn)在搞不懂有個未確認(rèn)的融資費(fèi)用/收益 那是在上面情況下需要用到 老師可否舉個例子?
老師您好,我想問下我做了個分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 然后又借 其他應(yīng)收款~法人 貸 銀行存款 因?yàn)殂y行存款收入30多萬 所以其他應(yīng)收款也是30多萬 怎么把其他應(yīng)收款調(diào)平?還不用交個稅呢?
老師,你好。 外貿(mào)企業(yè),客戶支付C&F金額,40000 其中海運(yùn)費(fèi)3000 怎么做分錄呢? 應(yīng)收賬款 40000 主營業(yè)務(wù)收入 37000 其他應(yīng)付款 海運(yùn)費(fèi) 3000 這樣嗎? 要是我把海運(yùn)費(fèi)做成銷售費(fèi)用呢? 借 應(yīng)收賬款 40000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 37000 貸 銷售費(fèi)用 海運(yùn)費(fèi) 3000 付海運(yùn)費(fèi)時(shí) 借 銀行存款 貸 銷售費(fèi)用 海運(yùn)費(fèi) 這樣好像不對了 只能做成其他應(yīng)付款,不能做到成本里嗎?
老師請問賣廢品確認(rèn)的收入3000 賣給個人不需要發(fā)票 所以收到也是3000 做賬怎么做平呢 借:其他應(yīng)收3000 貸其他業(yè)務(wù)收入 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 390 這賬也不平
老師,例如小王每個月申請備用金3000元,然后在筆華這家采購辦公用品憑票來報(bào)銷平賬,我這個從備用金到他采購了提供發(fā)票了這個賬務(wù)怎么處理呀,分錄應(yīng)該怎么做 借其他應(yīng)收款3000貸銀行存款3000。 管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸其他應(yīng)收款。 老師貸方其他應(yīng)收款應(yīng)該小王呢 還是愛華呢
公司借款給別的公司需要繳納增值稅和印花稅嗎?
老師 我個人代開一張發(fā)票7200 但是稅務(wù)局不讓一張開,讓分幾次開 咋回事啊
你好,出報(bào)表后,從哪些角度做財(cái)務(wù)分析
老師,注冊公司前怎樣進(jìn)行地址切割呢,具體注冊公司時(shí)應(yīng)該怎樣操作?
老師,如果舊股東占公司47%,注冊資本100萬,沒有實(shí)繳實(shí)收資本的,現(xiàn)在報(bào)表未分配利潤數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),我們想做轉(zhuǎn)讓金額1000元,請問舊股東新股東分別要交什么稅呢,新股東需要給舊股東轉(zhuǎn)1000元嗎
老師,我們有部分跑外司機(jī),有基本工資和出差補(bǔ)貼,基本工資是固定的,出差補(bǔ)貼是按拉一趟活,看距離,給相應(yīng)的補(bǔ)貼。那么我是不是可以分別核算,基本工資按工資薪金計(jì)算,計(jì)算個稅。差旅補(bǔ)貼按補(bǔ)貼計(jì)入補(bǔ)貼費(fèi)用里,不算個稅可以吧?
公司職員,就是老板,個人欠了97的借款,360對公借款,凍結(jié)了,讓直接從對公賬戶支付,這個可以嗎?公司賬上其他應(yīng)付-職員,貸方還有幾萬
單位之間的借款可以沒有利息嗎?
人員退休,多交的社保退費(fèi)到公賬上面,應(yīng)該如何做賬
老師,個人可以收商業(yè)承兌匯票嗎?