你好1;? ?不寫減免表; 就寫10欄次減免即可? ?
老師,你好!小規(guī)模季報(bào)不超過30萬(wàn)是不用填“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”是嗎
老師,小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅,銷售額不超過30萬(wàn)的話,申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬(wàn),開票1%,申報(bào)增值稅時(shí)候減免的是3%的增值稅,填寫減免明細(xì)表2%不能通過,只能保存申報(bào)減免3%的,對(duì)嗎
小規(guī)模納稅人 季度普票不超30萬(wàn) 要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬(wàn)在申報(bào)增值稅時(shí)還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的減稅項(xiàng)目的數(shù)據(jù)嗎?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個(gè)一一核對(duì)?
老師,請(qǐng)問因計(jì)入本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平是嗎?
購(gòu)買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號(hào)價(jià)格不一樣) 電腦(型號(hào)價(jià)格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價(jià)格型號(hào)的價(jià)格加在一起來(lái)算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤(rùn)期初貸方余額,是不是代表利潤(rùn)沒有分配對(duì)嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實(shí)收資本10萬(wàn),本年利潤(rùn)貸方33萬(wàn),未分配利潤(rùn)借方43萬(wàn),請(qǐng)問,分錄如何做,將科目全部清零
請(qǐng)問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因?yàn)槭歉鷦e人合作的業(yè)務(wù),對(duì)方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對(duì)方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用,但是昨天對(duì)方把錢打到我公司的公戶,這樣一來(lái)公司又產(chǎn)生了稅費(fèi),老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說(shuō)想把錢原路退回,打到他個(gè)人賬戶,但是這樣一來(lái)又產(chǎn)生了個(gè)稅,所以這個(gè)事情就卡在這兒了,想請(qǐng)問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來(lái)呢
請(qǐng)問這個(gè)費(fèi)用這樣錄入對(duì)嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費(fèi)用
老師這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄