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你好,老師我專項(xiàng)資金怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。收到的時(shí)候好處理,但是后續(xù)支出購買材料、固定資產(chǎn)、人工費(fèi)應(yīng)該賬務(wù)怎么處理,還必須要求提現(xiàn)出這個(gè)項(xiàng)目的支出?

2023-03-03 08:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-03 08:38

1、企業(yè)收到專項(xiàng)撥款時(shí), 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2、將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于工程項(xiàng)目, 借:在建工程 貸:銀行存款 應(yīng)付職工薪酬 3、工程項(xiàng)目完工形成長期資產(chǎn)的部分, 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積---資本溢價(jià) 4、對(duì)未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部份 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:在建工程”等科目 5、撥款結(jié)余需要返還的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 6、上述資本溢價(jià)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本或股本, 借:資本公積----資本溢價(jià)或股本溢價(jià) 貸:實(shí)收資本”或“股本” 專項(xiàng)應(yīng)付款科目期末貸方余額,反應(yīng)企業(yè)尚未轉(zhuǎn)銷的專項(xiàng)應(yīng)付款。

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快賬用戶3052 追問 2023-03-03 08:40

你好,老師不是房產(chǎn)企業(yè)用了項(xiàng)目,是生產(chǎn)制造企業(yè)

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-03 08:42

那就把在建工程換成對(duì)應(yīng)科目就可以的

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1、企業(yè)收到專項(xiàng)撥款時(shí), 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2、將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于工程項(xiàng)目, 借:在建工程 貸:銀行存款 應(yīng)付職工薪酬 3、工程項(xiàng)目完工形成長期資產(chǎn)的部分, 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積---資本溢價(jià) 4、對(duì)未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部份 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:在建工程”等科目 5、撥款結(jié)余需要返還的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 6、上述資本溢價(jià)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本或股本, 借:資本公積----資本溢價(jià)或股本溢價(jià) 貸:實(shí)收資本”或“股本” 專項(xiàng)應(yīng)付款科目期末貸方余額,反應(yīng)企業(yè)尚未轉(zhuǎn)銷的專項(xiàng)應(yīng)付款。
2023-03-03
你好; 借銷售費(fèi)用- 保險(xiǎn)費(fèi);貸銀行存款 ;? ? ?
2023-03-28
研發(fā)成功了就資本化了 計(jì)入研發(fā)支出資本化
2022-02-22
對(duì)方未支付,等收到錢開出發(fā)票在做賬務(wù)處理
2019-10-17
一般一個(gè)月做賬一次,賣出了多少你就積攢多少成本。
2022-03-25
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