你好,需要填寫負數(shù)發(fā)票信息表,然后由銷售方開具負數(shù)發(fā)票紅沖,然后再開具正確內(nèi)容的發(fā)票過來

老師,我八月份開了一張專票,我已經(jīng)做了帳,這個月對方發(fā)現(xiàn)單位有誤退了回來,他們沒有進行抵扣勾選,現(xiàn)在發(fā)票我收到了,我應該怎么操作
我們開出了銷項專票,跨月退回發(fā)票,但是對方已經(jīng)抵扣了。應該怎么操作呢?
你好,我們有一張跨月的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是發(fā)現(xiàn)開錯了要怎么作廢呢
老師:我們是購買方,匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)進項發(fā)票錯誤,已抵扣,所以開了紅字信息表給銷方,銷方開了正確的發(fā)票過來!我當月需要做賬嗎?還有勾選平臺現(xiàn)在有進項發(fā)票的信息,我應該怎么操作
老師,用于出口退稅的進項發(fā)票我已經(jīng)勾選認證了,稅務未稽核,但是客戶數(shù)量開錯了,我現(xiàn)在要退回給他們,需要怎么操作
淘寶平臺上導出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機票取得經(jīng)紀代理服務代訂機票普票,為什么電子稅務局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀代理服務,應該電子稅務局就沒這張票??!
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設計公司的納稅申報中,增值稅繳納進項發(fā)票中,有一張進項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預付賬款會計科目怎么設置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營范圍,我們提供給供應商這個證明,用于正常銷售,進項票可以抵扣嗎
老師 我們是用于集體福利 個人消費的發(fā)票
你好,那就應當做進項稅額轉(zhuǎn)出處理才是的?
是的老師 當月抵扣就應該做轉(zhuǎn)出的 當時忘了 剛發(fā)現(xiàn)這個月做進項轉(zhuǎn)出行嗎 您遇見過這種情況嗎 是怎么處理呢
你好,可以在發(fā)現(xiàn)的時候,補做轉(zhuǎn)出處理?
是在電子稅務局增值稅表2第15行填嗎 會產(chǎn)生滯納金嗎 老師
你好,是的,是這樣的 會形成滯納金。
您說的需要紅字信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票是什么意思呢 我們這個需要開嗎
你好 就是正常情況下(不是集體福利、 個人消費的),跨月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤了,就需要開具負數(shù)發(fā)票
老師 跨月我知道我們給客戶開發(fā)票跨月了發(fā)現(xiàn)錯了需要開具負數(shù) 但是這個是對方給我們開錯了 需要對方開具負數(shù) 我們需要做什么 開那個紅字信息表嗎
你好 現(xiàn)在是福利費的,還是一般的購進貨物??