同學你好 對的 是這樣的

應付職工薪酬里面包括工資和職工福利費,匯算清繳時是拿個稅申報工資和應付職工薪酬總數(shù)對比,還是和應付工資對比呢?因為這部分福利費也沒申報個稅,是聚餐和過節(jié)發(fā)東西的,現(xiàn)在個稅申報的和應付職工薪酬總數(shù)不一致,差了福利費
老師我想咨詢下,集體福利和需要并到工資里一起申報個稅的福利,匯算清繳中福利費填寫是填集體福利和申報個稅的福利總和數(shù)嗎?
老師好,公司平時過節(jié)團建發(fā)生的福利費,匯算清繳時也要在A105050表中填在職工福利費這欄嗎?個稅申報時沒有算在員工工資申報 ,這有關系嗎?
老師,上期有一筆福利費進項稅抵扣了但沒轉出,本期需要轉出,申報表附表二里就在“集體福利、個人消費”列填寫嗎?
老師全體員工的福利費 入了應付職工工資-福利費 沒有入個稅 匯算清繳工資那張表申報數(shù)據(jù)總金額和個稅申報數(shù)據(jù)不一致可以嗎
公司是給學校送菜的,發(fā)票是好幾天宋好幾次貨才開一次,有的是九月份送的貨,十月份才開的發(fā)票,平常送貨怎么做賬啊?
老師,提供農(nóng)業(yè)社會化服務,就是農(nóng)業(yè)機械(收割機,旋耕機,播種機)這些開發(fā)票,現(xiàn)代服務-農(nóng)機作業(yè)費一般這樣開票,但是現(xiàn)在他們要求分開開,人工是人工,機械費是機械費,機械費相當于租賃農(nóng)歷設備,開發(fā)票可以開,現(xiàn)代服務-農(nóng)業(yè)機械租賃費嗎,還是經(jīng)營租賃-農(nóng)業(yè)機械租賃,如果開經(jīng)營租賃個人就要交稅,開現(xiàn)代服務提供農(nóng)業(yè)社會化服務是免稅的,別的地方開的是現(xiàn)代服務-農(nóng)機租賃,這樣開票稅務有問題嗎
分公司的所得稅和增值稅怎么去申報?所得稅是由總公司那邊申報嗎?還是?比如說總公司是深圳那邊的,在東莞這邊成立分公司,東莞這邊的所得稅和增值稅怎么去申報
開票附有清單,如何開票?有操作流程嗎
我們是一般納稅人,稅率13%,購買原材料,普票是1800元,如果開專票要加10個點再加180稅點錢,開普票合算還是專票合算
老師,軟件產(chǎn)品即征即退,公司取得的水電費發(fā)票是普票,這種情況下還用進行分攤嗎?
老師,新公司,法人和公司負責人是夫妻,法人不參與管理,管理公司是法人老公,大量的零星采購都是法人老公采購,從公司支取備用金又是法人,這樣可以嗎
*經(jīng)紀代理服務*經(jīng)紀代理服務費,,個人去代開發(fā)票,開15萬,這個代扣代繳的個稅可以扣6萬之后退的么?(沒有其他地方上班)
老師我們開承兌匯票6個月到期后會結息 我把他轉出來到我的賬戶里 我該怎么做會計分錄
*經(jīng)紀代理服務*經(jīng)紀代理服務費,,個人去代開發(fā)票,這個個稅可以扣6萬之后退的么?
匯算清繳里工資總和數(shù)是填寫剔除申報個稅的福利嗎?跟工資一起申報個稅的福利會計分錄正確寫法是怎么樣的?
同學你好 福利費沒通過工資計提的就不用包含福利費 個稅是含在工資里的