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一、編制會計分錄1.企業(yè)采購材料10000元,取得專票,增值稅1300元;發(fā)生運費500元,增值稅45元,材料已經(jīng)入庫,款項已經(jīng)用銀行存款支付。雁則2.銷售部王平出差借款3000元。九層之3.銷售產(chǎn)品,售價30000元,開具增值稅專票,增值稅3900元,產(chǎn)品已經(jīng)出庫,款項尚未收到。

2023-03-02 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-02 14:14

你好,需要做賬務(wù)處理的嗎?

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你好,需要做賬務(wù)處理的嗎?
2023-03-02
借:原材料-?????? 5,000.00 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅???????? 650.00 貸:銀行存款?????? 5,650.00 借銀行存款????? 13,560.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入????? 12,000.00 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅?????? 1,560.00 借:生產(chǎn)成本?????? 7,910.00 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費?????? 7,910.00 借應(yīng)付職工薪酬-福利費?????? 7,910.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入?????? 7,000.00 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅???????? 910.00 貸:銀行存款?????? 3,390.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入?????? 3,000.00 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅???????? 390.00 進項稅=650 銷項稅=1560%2B910%2B390=2860 交增值稅=2860-650=2210 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?????? 2,210.00 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?????? 2,210.00
2022-01-11
你好 (1)編制L公司采購材料的會計分錄。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)編制L公司銷售產(chǎn)品的會計分錄。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (3)編制L公司結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的會計分錄。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 (4)編制L公司銷售材料的會計分錄。 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (5)編制L公司結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料成本的會計分錄。 借:其他業(yè)務(wù)成本??,?貸:原材料
2022-12-02
您好 (1)從甲企業(yè)購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明貨款30000元,增值稅稅額3900元,上述款項以銀行存款支付,材料未入庫 借 在途物資30000 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額3900 貸 銀行存款33900 (2)收到A材料,驗收入庫 借 原材料30000 貸 在途物資30000 (3)從乙企業(yè)購入B材料一批,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明貨款20000元,增值稅稅額2600元,上述款項以銀行存款支付,材料已入庫 借 原材料20000 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額2600 貸 銀行存款22600 (4)從丙企業(yè)購入C材料一批,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明貨款50000元,增值稅稅額6500元,上述款項尚未支付,材料已入庫 借 原材料50000 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額6500 貸 銀行存款56500 (5)從丁企業(yè)購入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明貨款10000元,增值稅稅額1300元,上述款項尚未支付,材料未入庫 借 在途物資10000 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1300 貸 應(yīng)付賬款11300
2022-07-22
您好,稍等,解答過程中
2023-12-17
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