你好,你能截圖來看下嗎 所得稅你要先在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填。
老師,請問下,我們公司2019年項(xiàng)目上有個租賃成本發(fā)票到19.12.31都沒有收到,需要納稅調(diào)增,填在更正申報表中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪個行次呢?是第45行,六、其他,第3列調(diào)增金額一欄嗎?謝謝
老師,我7月份報完增值稅,繳完款后,第二天稅務(wù)局,通知,去年增值稅表四加計抵減本期發(fā)生額,沒有填,讓我去稅務(wù)局大廳更正報表,我去稅務(wù)局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元,,但是因?yàn)楦龍蟊?,更正后?yīng)交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號的繳費(fèi)明細(xì),現(xiàn)在報表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫呢
發(fā)現(xiàn)2019年收到一張餐飲普通發(fā)票8500元是虛開的,記招待費(fèi)里了, 收入是0招待費(fèi)全部調(diào)增了?,F(xiàn)在要進(jìn)行年度納稅申報表更正 ,應(yīng)該填寫A105000哪一行呢?哪一行做虛開發(fā)票金額的調(diào)增呢?需要修改
老師,稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_的增值稅專票,現(xiàn)在要求更正申報,說做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不知道填在報表哪,還有更正所得稅年報,不知道是在調(diào)增表還是在,還是在期間費(fèi)用中調(diào)減?
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)232年11月有張憑證錯了 可以直接反結(jié)賬到11月去更改嗎? 然后再進(jìn)電子稅務(wù)局更正23年的報表嗎? 還是要怎么操作
老師,代理記賬農(nóng)民專業(yè)合作社的賬,主要收購銷售玉米小麥,需要管理庫存嗎?主營業(yè)務(wù)成金額怎么計算?
第8題,為什么不考慮企業(yè)所得稅
老師,公司招標(biāo)用的一個公司,因?yàn)橘~務(wù)往來有官司,公司賬戶凍結(jié)了,現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎?
老師,個人買了外省公司名下的大貨車,沒有協(xié)議也沒過戶(外省車過戶難),車輛仍然在原公司名下,但車已經(jīng)給個人使用了。那個人運(yùn)貨給客戶開運(yùn)輸發(fā)票時,上面寫該車的車牌號,會有什么風(fēng)險嗎?
老師,去年收的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,還能紅沖嗎
老師,exw報關(guān)的,海關(guān)新規(guī)要求報關(guān)單上虛報雜費(fèi)金額,但是后期退稅資料貨代提供不了相關(guān)的單據(jù),這個要怎么處理,后期會影響退稅嗎
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有生產(chǎn)出口,又有外購直接出口,直接外購出口怎么申報
去年12月份客戶現(xiàn)金付的貨款,分錄是借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,本月客戶重新對公轉(zhuǎn)賬,需退還之前現(xiàn)金,分錄如何處理?
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負(fù)數(shù)
老師我說錯了是調(diào)整明細(xì)表第11行其他對嗎
老師麻煩您幫忙看看謝謝
你好,是的。就是這樣了。