你好,可以的哦可以借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款
我公司只給個(gè)別幾個(gè)管理人員交了養(yǎng)老保險(xiǎn),而且款統(tǒng)一是由公司支付,個(gè)人不承擔(dān),我直接在支付時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款, 支付時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,可以嗎
老師,比如支付一筆通訊費(fèi),借管理費(fèi)用,貸銀行存款??梢詥??需要過(guò)一下往來(lái)科目么
老師我今年才發(fā)現(xiàn)去年有一比付款,我走了兩遍管理費(fèi)用,銀行付款走了一次借管理費(fèi)用,貸銀行存款,回來(lái)發(fā)票走了一次借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款,我今年給調(diào)整過(guò)來(lái)借,應(yīng)付賬款 貸管理費(fèi)用可以嗎
請(qǐng)問(wèn)一下員工餐費(fèi)報(bào)銷可以直接借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款嗎,不通過(guò)貸應(yīng)付職工薪酬科目,可以嗎
老師,員工宿舍電費(fèi),也要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)一下嗎?直接借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款,可以嗎?
老師!土地出讓合的稅目是什么,稅率為多少
解題密碼的不定項(xiàng)選擇題初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)74頁(yè)第五小題為什么需要+3×2 這是什么意思呀?
報(bào)稅,稅錢應(yīng)該怎么寫分錄
老師請(qǐng)問(wèn)下,電費(fèi)是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費(fèi)發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費(fèi),甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個(gè)月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個(gè)電費(fèi)款到國(guó)家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國(guó)家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元這個(gè)銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬(wàn), 貸銀行存款5萬(wàn) 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)5萬(wàn)/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對(duì)吧 可是對(duì)房開企業(yè)我設(shè)置了一個(gè)預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時(shí)不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師,有沒(méi)有關(guān)于用財(cái)務(wù)軟件做內(nèi)賬的實(shí)操課程???
這個(gè)客車票怎么做分錄老師?
老師請(qǐng)問(wèn)下,電費(fèi)是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費(fèi)發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費(fèi),甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個(gè)月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個(gè)電費(fèi)款到國(guó)家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國(guó)家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元這個(gè)銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬(wàn), 貸銀行存款5萬(wàn) 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)5萬(wàn)/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對(duì)吧 可是對(duì)房開企業(yè)我設(shè)置了一個(gè)預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時(shí)不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師我們車出事故然后我們賠付給顆對(duì)方4000元 對(duì)方給我們開發(fā)票了 但是這筆錢保險(xiǎn)公司會(huì)給我們報(bào) 這筆賬我要怎么做呀 我做到其他應(yīng)收款對(duì)嗎 對(duì)方還給我們開發(fā)票了
老師辦了一個(gè)個(gè)體的營(yíng)業(yè)執(zhí)照必須開通稅務(wù)嗎
進(jìn)項(xiàng)稅2000.本月只勾選1800元進(jìn)項(xiàng)抵扣,會(huì)計(jì)分錄
日常 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 付款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 22200 這樣的情況,管理費(fèi)用往哪里放 利潤(rùn)表的賬不平 主營(yíng)成本需要-22200 管理費(fèi)用需要+22200 去年剛好付了22200的應(yīng)付賬款
你好,您的描述科目嗯,就是完整的,不可能再添加一個(gè)管理費(fèi)用。