您好,銷售方按照之前的會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù)
購買方已用于抵扣的,購買方填開信息表時(shí),然后由銷售方開具紅字專用發(fā)票,銷售方開具的紅字發(fā)票還需要給購買方嗎
跨購買方已抵扣專用發(fā)票跨年退貨,銷售方能申請(qǐng)紅字信息表?還是購買方申請(qǐng)紅字信息表,銷售方怎么做賬?
購買方已取得專票并抵扣,已開紅字信息表給銷售方,銷售方開了紅字發(fā)票,并把二三聯(lián)給了購買方,想問下銷售方以紅字發(fā)票記賬聯(lián)入賬就行?還是要紅字發(fā)票記賬聯(lián)+信息表?
購買方已抵扣并已做賬發(fā)現(xiàn)專用發(fā)票有誤、購買方已填紅字信息表、銷售方已開紅字發(fā)票這樣購買方跟銷售方怎么做賬
專票購買方已抵扣認(rèn)證,發(fā)票已跨月,要重新開票,購買方開紅字發(fā)票信息表,銷售方怎么紅沖發(fā)票?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?