同學(xué)你好 這個是D哦

2019年9月采取以舊換新方式銷售A型洗衣機50 臺,A型洗衣機含增值稅銷售單價3390元/臺,舊洗衣機作價113元/臺。已知增值稅稅率為13%。有關(guān)甲公司當(dāng)月以舊換新方式銷售A型洗衣機的增值稅銷項稅額
1、甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月采取以舊換新方式銷售某型號冰柜200臺,該型號冰柜的同期含增值稅銷售單價為3390元/臺,舊冰柜的收購單價為113元/臺,已知增值稅稅率為13%,甲公司當(dāng)月該業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的下列計算列式中,正確的是()。
1、甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月采取以舊換新方式銷售某型號冰柜200臺,該型號冰柜的同期含增值稅銷售單價為3390元/臺,舊冰柜的收購單價為113元/臺,已知增值稅稅率為13%,甲公司當(dāng)月該業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的下列計算列式中,正確的是()。A、A.(3390-113)×200×13%=85202(元)B、B.(3390-113)×200+(1+13%)×13%=75400(元)C、C.3390×200×13%=88140(元)D、D.3390×200÷(1+13%)×13%=78000(元)
24、甲公司為增值稅一般納稅人,2022年6月銷售啤酒取得含增值稅銷售額678000元,另收取包裝物押金60000元,且單獨記賬核算。已知增值稅稅率為13%,計算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)銷售啤酒增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是()。A.678000÷(1+13%)×13%=78000(元)B.678000÷(1+13%)×13%+60000×13%=85800(元)C.(678000+60000)×13%=95940(元)D.678000×13%=88140(元)
老師你好,打擾下 【單選題】甲公司為增值稅一般納稅人,2023年12月將新研制的產(chǎn)品1 000件贈送給顧客試用,生產(chǎn)成本為113元/件,無同類產(chǎn)品銷售價格。已知,增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。計算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是( ?。?。 A.1 000×113×(1+10%)×13%=16 159(元) B.1 000×113×13%=14 690(元) C.1 000×113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14 300(元) D.1 000×113÷(1+13%)×13% =13 000(元)
老師,集團下面可以設(shè)置經(jīng)營公司和投資公司,這種叫什么,對這個方面不了解,能詳細說下吧嗎
老師您好,合伙企業(yè)收到股東投資,賬務(wù)上是不是不設(shè)實收資本和資本公積科目就不用繳印花稅嗎?
新成立的公司大額開票有風(fēng)險嗎?
北京自然人個人,可以去稅務(wù)代開增值稅專票嗎? 運輸費的
在公司上了2年班了,但公司未給交社保,可以要求公司把過去兩年的社保給補交嗎?
電商會計要怎么操作?
老師好,現(xiàn)在補交24年12月的增值稅,應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理?
老師請問我上月月底預(yù)提材料款借:主營業(yè)務(wù)成本—材料銷售成本200000,貸其他應(yīng)付款200000,現(xiàn)在需要沖抵應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,發(fā)票系統(tǒng)入帳標識作用是什么
老師請問公司采購的農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品(大米),對方開的是免稅普票,我們按13%銷售,入帳是借:庫存商品-農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項額,貸:預(yù)付帳款,普票這樣做可以嗎?