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老師,當月暫估入庫了500,結(jié)果當月實際發(fā)貨了800,需要當月把暫估補到800嗎?或者等發(fā)票來了再直接把500暫估沖紅,再按實際發(fā)票入賬?

2023-03-01 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-01 14:27

按實際到貨暫估入庫就是

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快賬用戶9319 追問 2023-03-01 14:29

當月暫估入庫-色帶500 結(jié)轉(zhuǎn)成本800,庫存商品-色帶為負數(shù) 可以不用當時更正暫估數(shù)量哈? 直接等發(fā)票來了紅沖暫估,再按實際入賬,這樣可以哈

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齊紅老師 解答 2023-03-01 14:35

為啥庫房都沒購入就銷售那么多呢?

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快賬用戶9319 追問 2023-03-01 14:39

從代賬公司拿回來的賬,發(fā)展去年的錯誤操作,現(xiàn)在不知道該怎么解決

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齊紅老師 解答 2023-03-01 14:42

那就只有暫估800了,以后進貨再沖

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按實際到貨暫估入庫就是
2023-03-01
你好,暫估是貨物到了,但是發(fā)票沒有到的,如果你不在乎的話,你的存貨就不一致了。
2022-04-11
您好,這個的話是直接按照當月倉庫系統(tǒng)的庫存就可以,不需要明細,下個月沖銷就行
2025-01-11
對的,是的,以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要調(diào)整,你這以前年度的成本應該是80還是48?
2024-12-31
這個對應需要次年5.31號之前取得成本發(fā)票回來才可以,是,沖暫估按實際做
2021-03-18
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