按實(shí)際到貨暫估入庫(kù)就是
老師 我盤(pán)存的時(shí)候發(fā)現(xiàn) 本月實(shí)際入庫(kù)2000 出庫(kù)2000 直接出庫(kù)了 但是發(fā)票沒(méi)有到 這種還需要暫估入庫(kù) 如果暫估 我賬實(shí)就會(huì)不符合
老師,當(dāng)月暫估入庫(kù)了500,結(jié)果當(dāng)月實(shí)際發(fā)貨了800,需要當(dāng)月把暫估補(bǔ)到800嗎?或者等發(fā)票來(lái)了再直接把500暫估沖紅,再按實(shí)際發(fā)票入賬?
老師您好!我4月份暫估的商品當(dāng)月賣(mài)出去了 ,5月開(kāi)的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫(kù)存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個(gè)分錄也要紅沖嗎?
老師,我們21年12月末有2筆材料已付款未到票暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)了成本,當(dāng)時(shí):借,庫(kù)存,貸,應(yīng)付~暫估,后來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)成本,貸:庫(kù)存!但是今年10月剛收到發(fā)票,我可以直接把暫估沖掉吧?借:應(yīng)付~暫估,貸;應(yīng)付賬款!還需不需要調(diào)整以前年度損益?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,12月份采購(gòu)一批貨,付款了,也收到貨了,但是發(fā)票未開(kāi),這種情況可以先暫估入賬,然后次年等票收到了,再紅沖暫估,按實(shí)際發(fā)票金額入賬嗎
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)租廠房給一般納稅人企業(yè),是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票的呢?
老師 應(yīng)付職工薪酬錄明細(xì)賬什么科目
企業(yè)獲得的資產(chǎn)補(bǔ)償款如何做賬啊?需要繳稅嗎
假如每月都有一筆無(wú)票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷(xiāo)項(xiàng)6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個(gè)分錄對(duì)嗎?后續(xù)的分錄怎么做?
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤(pán)會(huì)計(jì)要注意哪些問(wèn)題,比如會(huì)計(jì)分錄還有稅費(fèi)方面
@董老師在線么~其他老師暫時(shí)不回復(fù),謝謝~
購(gòu)置固定資產(chǎn),款己付,驗(yàn)收合格達(dá)到使用狀態(tài),后期沒(méi)辦法取得發(fā)票,科目該怎么做
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負(fù)債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價(jià)格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門(mén)店送貨藥品,做賬每個(gè)品記賬太費(fèi)勁有什么好辦法嗎?老會(huì)計(jì)的記賬方法是不按品進(jìn)銷(xiāo)記賬,采購(gòu)按供應(yīng)商記金額銷(xiāo)售按客戶(hù)門(mén)店。這種記賬方法可行嗎有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該沿用老會(huì)計(jì)的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
當(dāng)月暫估入庫(kù)-色帶500 結(jié)轉(zhuǎn)成本800,庫(kù)存商品-色帶為負(fù)數(shù) 可以不用當(dāng)時(shí)更正暫估數(shù)量哈? 直接等發(fā)票來(lái)了紅沖暫估,再按實(shí)際入賬,這樣可以哈
為啥庫(kù)房都沒(méi)購(gòu)入就銷(xiāo)售那么多呢?
從代賬公司拿回來(lái)的賬,發(fā)展去年的錯(cuò)誤操作,現(xiàn)在不知道該怎么解決
那就只有暫估800了,以后進(jìn)貨再?zèng)_