按實(shí)際到貨暫估入庫(kù)就是

老師 我盤(pán)存的時(shí)候發(fā)現(xiàn) 本月實(shí)際入庫(kù)2000 出庫(kù)2000 直接出庫(kù)了 但是發(fā)票沒(méi)有到 這種還需要暫估入庫(kù) 如果暫估 我賬實(shí)就會(huì)不符合
老師,當(dāng)月暫估入庫(kù)了500,結(jié)果當(dāng)月實(shí)際發(fā)貨了800,需要當(dāng)月把暫估補(bǔ)到800嗎?或者等發(fā)票來(lái)了再直接把500暫估沖紅,再按實(shí)際發(fā)票入賬?
老師您好!我4月份暫估的商品當(dāng)月賣(mài)出去了 ,5月開(kāi)的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫(kù)存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個(gè)分錄也要紅沖嗎?
老師,我們21年12月末有2筆材料已付款未到票暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)了成本,當(dāng)時(shí):借,庫(kù)存,貸,應(yīng)付~暫估,后來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)成本,貸:庫(kù)存!但是今年10月剛收到發(fā)票,我可以直接把暫估沖掉吧?借:應(yīng)付~暫估,貸;應(yīng)付賬款!還需不需要調(diào)整以前年度損益?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,12月份采購(gòu)一批貨,付款了,也收到貨了,但是發(fā)票未開(kāi),這種情況可以先暫估入賬,然后次年等票收到了,再紅沖暫估,按實(shí)際發(fā)票金額入賬嗎
老師好,我公司外購(gòu)一批空氣能給農(nóng)村銷(xiāo)售安裝,另外多采購(gòu)了10幾臺(tái)作為給該項(xiàng)目額外的安裝,請(qǐng)問(wèn)這種情況是否可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用?
老師,物業(yè)公司需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
請(qǐng)教一下,農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除,能不能在勾選此張發(fā)票的當(dāng)月同時(shí)進(jìn)行1%扣除
我想問(wèn)一下,那個(gè)裝訂的憑證,因?yàn)槲覀兌际蔷€(xiàn)上審核付款信息的,裝訂的時(shí)候沒(méi)有付款的簽字憑證這樣裝訂可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,第三季度的企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”包含1月發(fā)放的24年12的工資嗎?
老師,報(bào)稅1-9月份社??此鶎倨谌掌趩?/p>
老師你好,征地款計(jì)入什么科目?急急
老師,單獨(dú)發(fā)放一個(gè)人的工資3113.13怎么寫(xiě)分錄?
投資虧損的金額放在現(xiàn)金流量表哪個(gè)位置?
老師,企業(yè)減資后,其中有個(gè)股東的實(shí)繳金額超了,超出的部分不做資本公積的話(huà)怎么處理?


當(dāng)月暫估入庫(kù)-色帶500 結(jié)轉(zhuǎn)成本800,庫(kù)存商品-色帶為負(fù)數(shù) 可以不用當(dāng)時(shí)更正暫估數(shù)量哈? 直接等發(fā)票來(lái)了紅沖暫估,再按實(shí)際入賬,這樣可以哈
為啥庫(kù)房都沒(méi)購(gòu)入就銷(xiāo)售那么多呢?
從代賬公司拿回來(lái)的賬,發(fā)展去年的錯(cuò)誤操作,現(xiàn)在不知道該怎么解決
那就只有暫估800了,以后進(jìn)貨再?zèng)_