電子發(fā)票也只能紅沖。
老師,你好,請(qǐng)問對(duì)方公司給我們公司開的發(fā)票(小規(guī)模普票)被我們老板弄丟了,跨月的,這個(gè)是不是只能紅沖啊,這個(gè)要怎么弄
上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開??缭率遣荒茏鲝U只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯(cuò)票他們就沒寄出,怎么還搞張票來(lái)?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了,應(yīng)該找稅務(wù)局問清楚。我的想法是無(wú)論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來(lái)我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
老師您好,我們公司為51開票上開具電子發(fā)票,金額開錯(cuò)了,想作廢發(fā)票,但是平臺(tái)上只有沖紅發(fā)票,作廢的按鈕是灰色的。想問一下,作廢和沖紅有什么區(qū)別?如果開沖紅發(fā)票賬務(wù)應(yīng)該怎么做處理?
老師客戶問我這個(gè)問題 是銷項(xiàng)票我應(yīng)該怎么和她說 我記得發(fā)票跨月不能作廢只能紅沖了 但是電子發(fā)票不知道怎么弄
我們公司2023年02月的發(fā)票開出去,我們是銷售方,然后對(duì)方2023年03月告訴我說 這個(gè)不能用,然后我想知道這個(gè)跨越,是只能沖紅了,不能作廢,那么這個(gè)申請(qǐng)紅字信息表是我們銷售方申請(qǐng),還是采購(gòu)方負(fù)責(zé)申請(qǐng)呢,請(qǐng)告知
請(qǐng)問老師如果老板問去年還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?
我司是車貸中介公司,屬下有3間分公司,但因?yàn)楦鷨螁T的失誤,把車行該開給A公司的成本發(fā)票開給了B公司,金額還挺大,有250萬(wàn)+,請(qǐng)問這情況要該如何才可以糾正回?
公司是新建的,目前已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),在建工程賬上金額256萬(wàn),但是廠房的建造金額是5百多萬(wàn),差額是因?yàn)榘l(fā)票未收到,在建工程需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問客戶用公戶轉(zhuǎn)賬到法人私戶有沒有什么影響
老師你好,我5月增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,修改的話6月是不是也的修改
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè),這個(gè)月有兩筆出口業(yè)務(wù),其中有一筆是出口原材料的,這個(gè)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額,我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我想問一下,這個(gè)出口原材料的報(bào)關(guān)單這個(gè)我需要做免抵退稅申報(bào)嗎?
老師,個(gè)稅系統(tǒng)所屬期8月的是申報(bào)的7月份工資是吧
企業(yè)銷售二手設(shè)備已計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄
抖音百詞推廣費(fèi)用的開的發(fā)票名稱是什么?
老師,開出去6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票和開進(jìn)來(lái)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是為什么不可以抵扣呀? 抵扣一定要進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票上的*前的大類名稱一樣嗎?還是需要*前大類名稱和*后具體名稱都要一樣才可以抵扣呀?
去年12月給他們開的發(fā)票可以入賬嗎
現(xiàn)在可以入賬嘛
可以,但是跨年的費(fèi)用發(fā)票通過以前年度損益調(diào)整
我們銷售圖書給他們 對(duì)于對(duì)方公司來(lái)說應(yīng)該是購(gòu)買我們的圖書的發(fā)票
具體怎么調(diào)整啊哈哈哈
這個(gè)圖書比如說對(duì)方作為庫(kù)存商品入賬,那就直接入賬就行的
就是正常入進(jìn)項(xiàng)就行
是的沒錯(cuò)就是這個(gè)意思
是不是老師我可以這樣理解就是現(xiàn)在不是3月嘛 然后去年12月的費(fèi)用票銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在都還可以入賬 因?yàn)樵路輿]有說隔的很久很久
是的,你這么理解也是樂意的
老師我現(xiàn)在在做外賬 怎么才可以都做會(huì)啊哈哈哈哈 我感覺自己就是個(gè)小笨蛋 客戶一問我我就不知道怎么回答了
慢慢做吧,積累經(jīng)驗(yàn)就行了