你好,開(kāi)的是什么的金融服務(wù)嗎?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下,如果是小規(guī)模納稅人,工程公司,在8月的時(shí)候,收入一百多萬(wàn),但成本票因?yàn)殇N售方的發(fā)票還沒(méi)開(kāi)回來(lái),造成了8月份的利潤(rùn)偏高。但到了9月,收入只有二十多萬(wàn),但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開(kāi)回來(lái)了,造成9月的成本比收入還大,像這樣的情況,該如何入賬才對(duì)?
,約定A公司應(yīng)于2022年3月5日前交付貨物給 B公司, B公司應(yīng)在3月10日前付清貨款100萬(wàn)元。為了完成該合同,A公司與C公司簽訂原材料買賣合同,約定C公司應(yīng)于2022年1月1日前將原材料交付A公司。但是C公司未按期完成交貨任務(wù)。A公司雖經(jīng)多方努力,還是沒(méi)有按時(shí)完成與 B公司的合同,給B公司造成了損失12萬(wàn)元。請(qǐng)分析回答下列問(wèn)題: (一)A公司如果擔(dān)心將來(lái)貨物交付后收不到貨款,可以怎么做來(lái)保證自己的債權(quán)能夠?qū)崿F(xiàn)?(5分) (二)如果A公司和B公司在合同中約定:“如果 A公司違約,則需支付B公司合同標(biāo)的額10%的違約金”。A公司對(duì)本案中B公司的損失應(yīng)如何賠償?如果A公司認(rèn)為違約金數(shù)額不足以彌補(bǔ)實(shí)際損失,按照我國(guó)法律可以繼續(xù)索賠嗎?(5分)(三)由于C公司未按期完成向A公司的交貨,導(dǎo)致A公司不能按期交付設(shè)備,A公司能否以自己不是故意的為由,免予承擔(dān)違約責(zé)任?(5分)(四)如果B公司擔(dān)心發(fā)貨后收不到貨款,要求A公司先支付部分貨款后再發(fā)貨,B公司能否拒
老師您好,我們A公司帳上有一個(gè)在建工程,已經(jīng)辦房產(chǎn)證了,但是因?yàn)橐恍┏杀酒边€沒(méi)收回來(lái),所以一直沒(méi)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),然后我們成立了B酒店管理公司,A把該房產(chǎn)租給了B公司,A公司沒(méi)有業(yè)務(wù),唯一的收入就是向B收租賃費(fèi),后來(lái)以A的名義貸款了1000萬(wàn)給B使用,請(qǐng)問(wèn)我要如何處理,才能把這1000萬(wàn)貸款產(chǎn)生的利息,作為B的費(fèi)用。
老師,你好!我們公司和A公司簽訂了工程施工合同,和B勞務(wù)公司簽訂了勞務(wù)合同,現(xiàn)在A公司給我們支付工程款100萬(wàn),其中50萬(wàn)打入了我們的公戶,另外50萬(wàn)以勞務(wù)費(fèi)形式做成工資直接是由A公司代我們公司代發(fā)給B公司的員工了,1.那么請(qǐng)問(wèn)一下,若B公司未開(kāi)發(fā)票給我們公司,那么我們?cè)撊绾巫鲑~呢,分錄怎么做? 2若開(kāi)了1%的專票,那么B公司又如何做賬呢,分錄怎么做?注意:勞務(wù)費(fèi)未打進(jìn)勞務(wù)公司的公戶,是直接打入和員工的卡上 3.針對(duì)B公司,是不是要給發(fā)了工資的這些人申報(bào)個(gè)稅呢,個(gè)稅是由開(kāi)票方申報(bào)還是有代付方申報(bào)?
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號(hào)申請(qǐng)首退稅時(shí),跳錯(cuò)誤。有一個(gè)征退稅差在做增值報(bào)表時(shí)未填寫(xiě)。導(dǎo)致退稅提交不了,這個(gè)最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的?,F(xiàn)開(kāi)票額度只有60萬(wàn),3月份出了兩筆,共需開(kāi)票200W?,F(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個(gè)60萬(wàn)開(kāi)了再提升額度嗎?還是不開(kāi)直接申請(qǐng)。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒(méi)有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進(jìn)行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開(kāi)了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請(qǐng)問(wèn)C公司應(yīng)該給B公司開(kāi)什么發(fā)票?開(kāi)產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費(fèi)呢?
老師,就是我們是A公司和旅游景點(diǎn)之前有個(gè)協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個(gè)B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,公司收到無(wú)形資產(chǎn)投資,對(duì)方需要給我開(kāi)發(fā)票嗎?
為什么其他權(quán)益工具投資因?yàn)楣蕛r(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的,產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債要計(jì)入其他綜合收益?非轉(zhuǎn)投公允模式下,記入其他綜合收益的產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,也是計(jì)入到其他綜合收益。但是交易性金融資產(chǎn)因?yàn)楣蕛r(jià)值變動(dòng)而產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債是計(jì)入到所得稅費(fèi)用,而不是計(jì)入到公允價(jià)值變動(dòng)損益呢?能不能幫忙總結(jié)一下哪些遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)不要記入到所得稅費(fèi)用。
老師,新注冊(cè)的有限公司注冊(cè)資金開(kāi)戶的時(shí)候就要上繳嗎
老師,現(xiàn)在一般納稅人也是簡(jiǎn)易申報(bào)了,是不是那些申報(bào)表都不需要填寫(xiě)了
老師,雖然說(shuō)公司現(xiàn)在沒(méi)業(yè)務(wù)了,每個(gè)月以招待費(fèi),住宿費(fèi),這些費(fèi)用形式報(bào)銷,到時(shí)候稅務(wù)局說(shuō)沒(méi)業(yè)務(wù)哪來(lái)四五萬(wàn)一月的招待費(fèi)這些,不行就年底那是調(diào)增,可以嗎
合伙人的自有財(cái)產(chǎn)不足清償其與合伙企業(yè)無(wú)關(guān)的債務(wù)的,該合伙人不得將其從合伙企業(yè)中分取的收益用于清償。為啥是錯(cuò)的,我覺(jué)得是對(duì)的
a不是在可行權(quán)日之后才不可以調(diào)整嗎
有進(jìn)銷存,庫(kù)存可以錄入嗎?
老師,是不是稅金都是這個(gè)月付上月的,社保公積金都是當(dāng)月付當(dāng)月的,工資一般是當(dāng)月付當(dāng)月,特殊情況是當(dāng)月付上月是吧
是的,車行開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我司
紅沖發(fā)票再重新開(kāi)。
車行太多了,他們不愿意而且都已經(jīng)在公戶付款結(jié)算了
那你這種有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在付款是發(fā)票上面的購(gòu)買方的話,這種出委托書(shū)就行。發(fā)票你重新更正。
我不是虛開(kāi),是搞錯(cuò)了,現(xiàn)在我A公司的成本發(fā)票嚴(yán)重不足
那你和A公司的業(yè)務(wù)你開(kāi)給了B,你和b公司并沒(méi)有業(yè)務(wù)不是?
虛開(kāi)發(fā)票不就是實(shí)際和這個(gè)企業(yè)沒(méi)有業(yè)務(wù)卻開(kāi)了發(fā)票?
重點(diǎn)是這些發(fā)票B公司也用不了
所以你們單位紅沖就是了,業(yè)務(wù)多也得紅沖,防止以后出問(wèn)題。