個(gè)體戶這個(gè)是自產(chǎn)自銷(xiāo)的嗎?

老師您好!在嗎,還得向您請(qǐng)假一個(gè)問(wèn)題,麻煩您了,如果我公司銷(xiāo)售開(kāi)票實(shí)際應(yīng)該按600萬(wàn)開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,而經(jīng)理說(shuō)要多開(kāi)出來(lái)200萬(wàn)的票出來(lái)給A公司,然后A公司在給我公司開(kāi)出來(lái)9個(gè)點(diǎn)200萬(wàn)的安裝票,那這樣操作看似是我們多了200萬(wàn)的成本,實(shí)際上是不合適吧?
假如建筑公司A,我開(kāi)發(fā)票給甲方開(kāi)9個(gè)點(diǎn),有時(shí)候一些小工程找不到公司做只能找個(gè)人(自然人)做,然后個(gè)人(自然人)只能去稅務(wù)局代開(kāi)1%普通發(fā)票。那樣的話我就要交9個(gè)點(diǎn)的稅金,而且還虧了1%稅金出去。面對(duì)這種情況,我到底要不要和個(gè)人(自然人)開(kāi)不開(kāi)普通發(fā)票?
現(xiàn)在我公司一般納稅人向個(gè)體戶采購(gòu)了1萬(wàn)份米面油(3樣為1份),每份450元,然后賣(mài)給了另一家一般納稅人B,他們以500元賣(mài)出。 方法一,現(xiàn)在發(fā)票是個(gè)體戶給我開(kāi)免稅,我計(jì)提9個(gè)點(diǎn)開(kāi)出給BB,然后B再開(kāi)9個(gè)點(diǎn)票銷(xiāo)售出。 還有一種說(shuō)法是,米面油有免稅政策。個(gè)體戶給我開(kāi)免稅,我也開(kāi)免稅給B,B也開(kāi)免稅開(kāi)出去。 以上哪種是正確合理的
我公司一般納稅人。有一筆業(yè)務(wù),購(gòu)進(jìn)個(gè)體戶和個(gè)人100萬(wàn)米面油,然后銷(xiāo)售出去給一般納稅人A,他們?cè)偈鄢觥?發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)? 我公司向個(gè)體戶要免稅普票,然后我公司計(jì)提開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票售出給A,A收到我們票后再開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票嗎? 這個(gè)是否正確,我們要交9個(gè)點(diǎn)稅嗎,還是不交?
老師,我們是一般納稅人商貿(mào)公司,從合作社購(gòu)入牛,然后銷(xiāo)售給別的公司,合作社提供的發(fā)票是免稅的,但是我們開(kāi)出去的發(fā)票是9%,那我們報(bào)稅時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能按農(nóng)產(chǎn)品9%抵扣嗎
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開(kāi)報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷(xiāo),清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的


如果不是自產(chǎn)自銷(xiāo)的話,他給你開(kāi)1%的專(zhuān)票才可以的,不能開(kāi)免稅的稅率,免稅的政策在去年已經(jīng)結(jié)束了。
銷(xiāo)售出去可以開(kāi)9%,你按照9%來(lái)抵扣。
個(gè)體戶是多家有自產(chǎn)自銷(xiāo)的,有進(jìn)貨的。那就分別自產(chǎn)自銷(xiāo)開(kāi)免稅普票,進(jìn)貨的代開(kāi)1個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票。然后我統(tǒng)一按照9%來(lái)開(kāi)。不用交稅是嗎
另外一般納稅人A會(huì)計(jì)給我提出,從個(gè)體戶開(kāi)票,我們開(kāi)票,一般納稅納稅人A,全部開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品米面油免稅普票,這個(gè)是否可行
你們按照9%來(lái)抵扣你的收入和成本一樣嗎?你沒(méi)有盈利啊。
米面油開(kāi)不了免稅的,不是自產(chǎn)自銷(xiāo)。
產(chǎn)品我沒(méi)有盈利,收入和成本一樣。
那就不需要繳納增值稅。
實(shí)際是納稅人A,變相的給我公司周轉(zhuǎn)了一下流水資金
那這種有風(fēng)險(xiǎn)的。不可能不盈利
那你這樣做的話,你就相當(dāng)于虛開(kāi)發(fā)票了。
那如果一般納稅人A,在沒(méi)收到我公司開(kāi)給他們進(jìn)項(xiàng)票的情況下,按照米面油免稅已經(jīng)開(kāi)票售出,他們是不是要發(fā)票作廢重新開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票給人家替換
沒(méi)有虛開(kāi)。錢(qián),物,票,三流一致。相當(dāng)于我們做了一個(gè)二級(jí)采購(gòu)方,把資金的賬期留在了我們這一步,我們可以一個(gè)月后結(jié)給個(gè)體戶。
是的,是的,是這么做的。
你有銷(xiāo)售有購(gòu)入的嗎?那如果稅務(wù)局問(wèn)起來(lái)為什么不盈利,你怎么解釋?zhuān)?
因?yàn)槲覀冃?,納稅人A一年這個(gè)單品幾千萬(wàn),要拿下這第一筆業(yè)務(wù),不虧就好。投名狀,以后的人家象征給點(diǎn)利潤(rùn)空間或者辛苦錢(qián)就好。同時(shí),資金賬期能在我們手里留存一下。真實(shí)想法也是如此。
你能解釋了就可以的,可以這么做的。
你是外購(gòu)銷(xiāo)售的,開(kāi)不了免稅的。
好的,老師,那我就管好自己,要進(jìn)來(lái)個(gè)體戶的,開(kāi)出去9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,反正我計(jì)提后也不交錢(qián)
可以打,可以這么做。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。