你好,你是多做了的話可以的。
老師我12月份暫估庫存商品20000,分錄 接庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本20000 貸庫存商品20000.這個月拿到發(fā)票18000,借應(yīng)付賬款暫估20000,貸庫存商品20000.借庫存商品18000應(yīng)交稅費進項 貸應(yīng)付賬款 借庫存商品 2000 帶以前年度損益調(diào)整2000
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個借:庫存商品 7000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票回來我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 借 原材料 進項稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 但是我賣出去了 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 發(fā)票回來要調(diào)成本嗎?? 發(fā)票回來(紅字) 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 庫存商品 進項稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來7元 不影響所得稅和庫存?
老師,我有個暫估入庫 借:庫存商品-電腦顯卡 2000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2000 可以沖掉一半嗎 借:庫存商品-電腦顯卡 -1000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -1000 這樣操作行嗎
老師:你好 請問下暫估的可以按照以下這樣做嗎 本月暫估入庫:借:庫存商品 10 貸:應(yīng)付賬款-暫估10 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10 次月實際入庫:借:庫存商品10 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商10 同時沖暫估:借:庫存商品 -10 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10
老師,請問建筑企業(yè)開外經(jīng)證備案信息怎么填寫,我公司是分包方,總包是一個建筑單位承建的甲方XX項目,我們是跟建筑單位簽訂的工程合同,(跨區(qū)域經(jīng)營地址是填寫合同簽的項目地址嗎?合同相對方名稱是不是建筑單位名稱,合同有效期的起止時間是不是可以隨便填寫)
老師,我公司經(jīng)營房租出租,開發(fā)票要交哪些稅
應(yīng)付職工薪酬賬務(wù)處理
現(xiàn)在個體工商戶每個月都要稅務(wù)登記么?
在快賬軟件會計分錄寫錯了怎么辦,紅沖了保存,然后再重寫對的會計憑證嗎
變更法人公司簽名是新法人簽還是舊法人 從哪里看
老師好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同價格怎么寫
我現(xiàn)在還沒開始從最基礎(chǔ)的學起走。但是有兩個企業(yè)需要實操報稅的,一個是零申報一個是有不是特別多業(yè)務(wù)的企業(yè),發(fā)票一個季度好像也就10來張,企業(yè)是季報的,那么第三季度要開始報了,還有一個月時間學習,有沒有老師告訴我怎么做啊
老師,合同掃描件算不算數(shù)?
月末銀行手續(xù)費60元忘記入賬,對帳有啥影響,影響大嗎