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老師你好,麻煩問下:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:利潤分配-未分配利潤,是什么意思?

2023-03-01 07:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-01 07:56

你好 根據(jù)你的描述,這個是差錯更正,進行調(diào)整增值稅的

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快賬用戶2615 追問 2023-03-01 08:04

老師,能不能按細的分錄給我講一下,這個分錄一下還反應(yīng)不過來

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齊紅老師 解答 2023-03-01 08:05

這個是之前繳納了比較多的增值稅,現(xiàn)在調(diào)整回來的

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你好 根據(jù)你的描述,這個是差錯更正,進行調(diào)整增值稅的
2023-03-01
這個是你跨年的,之前全部加稅合計做到了成本費用里面實際是一個專票需要價稅分開來做的。
2022-06-15
同學你好 這個是跨年做稅費 利潤分配借方是利潤減少了
2022-07-18
沒錯的? 就是所得稅增加了
2023-10-12
對的是的利潤分配增加了。
2022-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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