你好, 是要做營(yíng)業(yè)外支出了。 要有相關(guān)的盜取證名。
你好,咨詢(xún)一下我們經(jīng)理媳婦在我們公司交養(yǎng)老保險(xiǎn),但是我們經(jīng)理的工資不在我們這個(gè)公司發(fā),現(xiàn)在對(duì)公已經(jīng)扣款了,這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢?還有經(jīng)理媳婦的個(gè)稅也一直沒(méi)有在我們公司申報(bào),后期會(huì)不會(huì)查?
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒(méi)來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒(méi)有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開(kāi)賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本,我想問(wèn)一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說(shuō)明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,您好,我們是物流公司,公司有一輛車(chē)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓兩年了,但是賬務(wù)上一直沒(méi)處理,還在計(jì)提折舊,還有兩輛車(chē)已經(jīng)報(bào)廢了也沒(méi)有處理,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?車(chē)子賣(mài)掉是老板處理的,直接給的現(xiàn)金,也沒(méi)簽合同
老師,公司生產(chǎn)的設(shè)備之前都是銷(xiāo)售的,現(xiàn)在有個(gè)人想租用公司設(shè)備,每月支付一定租金,但公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有租賃業(yè)務(wù),這樣的業(yè)務(wù)在賬務(wù)和稅務(wù)上怎么處理啊
老師,公司會(huì)計(jì)作賬,但是現(xiàn)在公司一位經(jīng)理將公司設(shè)備私自轉(zhuǎn)移,公司賬上還有但是現(xiàn)實(shí)沒(méi)有,現(xiàn)在要交接,請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理才能交接出去,公司負(fù)責(zé)人已經(jīng)就該設(shè)備報(bào)警處理了,
小規(guī)模公司開(kāi)票金額加免稅金額一個(gè)季度超30萬(wàn)了,要交增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)酒釀的稅率是多少還有稅收編碼
老師 去年賣(mài)的貨今年退回了 一定要走以前年度損益調(diào)整嗎 壹佰多萬(wàn)的貨值
印花稅的稅款所屬期起按次申報(bào),所屬期因?yàn)橛馄跊](méi)有據(jù)實(shí)填寫(xiě)會(huì)怎么樣?租賃合同印花稅對(duì)方書(shū)立人信息要填嗎?
我好好備考注會(huì):經(jīng)濟(jì)法,財(cái)管,會(huì)計(jì)明年就能直接裸考中級(jí),明年的中級(jí)就可以不用管了對(duì)吧,把精力都放注會(huì)上就行對(duì)嗎?
老師好,有軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)增值稅即征即退相關(guān)的課程嗎
備考明年的會(huì)計(jì),財(cái)管,經(jīng)濟(jì)法,稅法4門(mén),我排了一下我的課程安排,要學(xué)到5月8日,那離考試8月份還有時(shí)間,這一段時(shí)間該怎樣安排呢?
老師,你好,我這個(gè)是在網(wǎng)上變更企業(yè)名稱(chēng)被駁回的意見(jiàn),您看下我這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍需要怎么修改
公司之前的賬給代理公司做的,以前年度因成本少結(jié)轉(zhuǎn),造成庫(kù)存商品余額大于暫估余額,該怎么處理?
A給B來(lái)料代加工,加工過(guò)程中超耗部分(超耗明細(xì)能具體到數(shù)量 金額)由A承擔(dān),這個(gè)超耗扣款,超耗部分B可以直接開(kāi)具罰單/收據(jù)不開(kāi)具發(fā)票嘛,這種情況稅務(wù)上可以嘛?
這個(gè)也屬于管理不善導(dǎo)致的 不能計(jì)入管理費(fèi)用么 只能就到營(yíng)業(yè)外支出么?
而且這部分如果取得證明,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,可以稅前扣除么?
同學(xué) 你好 這個(gè)管理不善導(dǎo)致的 進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣,但是所得稅費(fèi)用是可以扣除的 管理不善的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎? 不可以。管理不善造成的損失不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所謂是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中正常損耗以外的損失,包括: 1、因管理不善造成的貨物被盜竊、發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)等損失;