你好,銀行多錄入了,對應(yīng)的是手續(xù)費少了,還是預收賬款多了呢??
21年一月取得20年全年銀行手續(xù)費發(fā)票,但是發(fā)票金額與實際金額不同;12月賬沒關(guān),想直接在12月調(diào)整。前面月份的分錄為: 借 財務(wù)費用 50 貸 銀行存款 50 沒有計提進項稅。請問是否可以在12月調(diào)整1-11月分錄?調(diào)整分錄是否是: 借 財務(wù)費用 -50(1-11月總計數(shù)) 貸 預付費用 50
老師,我12月退回客戶一部分貨款,應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 ,但是我12月做錯了分錄沖了收入,借:收入 貸:銀行存款,我1月份調(diào)整分錄應(yīng)該負數(shù)沖銷,再做正確的 ,還是只能用以前年度損益調(diào)整這科目做。
老師,去年12月份的銀行手續(xù)費發(fā)票是今年1月份才開的,我把1月份開的這張專票直接入賬到去年12月份了,現(xiàn)在12月份的賬已經(jīng)不能動了。我可以在1月份調(diào)整12月那筆收到銀行手續(xù)費發(fā)票的分錄嗎?如何調(diào)整呢?
老師好,我在12月份少錄的一筆憑證,正常應(yīng)該錄 借:管理費用5409.30 貸:預付賬款5409.30 但是我們有錄入這筆分錄。我想在今年1月補錄,應(yīng)該怎么做調(diào)整
2022年12月的銀行余額多了 12月錄入的分錄是 借:銀行 99.46 手續(xù)費 0.54 貸 預收 100 1月份發(fā)現(xiàn)這筆分錄多錄入了 這樣我應(yīng)該在1月份怎么調(diào)整
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應(yīng)交稅費(進項),貸其他應(yīng)付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應(yīng)交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費算不算呢?
您告訴我 這筆分錄在1月份應(yīng)該怎么沖就行
你好,你只是告知我銀行多了,對應(yīng)的科目都沒有告訴我(沒有說對方科目,也沒有說是多入賬了還是少入賬了),這樣無法作出準確的調(diào)整分錄啊
銀行多了,那預付賬款和手續(xù)分不都多了嗎
你好,那做之前入賬的相反調(diào)整分錄就是了 借:?預收賬款 貸:銀行存款 財務(wù)費用—手續(xù)費