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老師好,2022年12月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))的貸方本來(lái)應(yīng)沒(méi)有余額。但是我不知道為什么現(xiàn)在看貸方有0.1的余額。這樣我應(yīng)該怎么在1月份調(diào)整

2023-02-28 07:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-28 07:59

你好,你的銷項(xiàng)稅額是有余額,對(duì)嗎?

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快賬用戶3327 追問(wèn) 2023-02-28 08:06

借方有0.1的余額

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快賬用戶3327 追問(wèn) 2023-02-28 08:06

這個(gè)是科目余額表里,黃色的這筆

這個(gè)是科目余額表里,黃色的這筆
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齊紅老師 解答 2023-02-28 08:08

那你看看你的未交增值稅的金額是不是正確的?

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快賬用戶3327 追問(wèn) 2023-02-28 08:09

我報(bào)稅的金額是正確的 應(yīng)該就是當(dāng)時(shí)報(bào)稅差了一分錢 賬沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-02-28 08:10

那你在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候再補(bǔ)提一下

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快賬用戶3327 追問(wèn) 2023-02-28 08:11

應(yīng)該怎么做分錄 這種情況涉不涉及以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-02-28 08:12

這個(gè)不會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整的。

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快賬用戶3327 追問(wèn) 2023-02-28 08:13

那就是 借:營(yíng)業(yè)外收入 0.1 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 0.1 對(duì)不

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齊紅老師 解答 2023-02-28 08:14

可以的,你這么做也行

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快賬用戶3327 追問(wèn) 2023-02-28 08:15

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-28 08:15

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)

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快賬用戶3327 追問(wèn) 2023-02-28 08:16

老師 如果這種跨年的調(diào)整 什么情況下調(diào)整分錄會(huì)設(shè)計(jì)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 還有怎么好評(píng)

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齊紅老師 解答 2023-02-28 08:17

這個(gè)金額這么小,直接調(diào)整就行

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齊紅老師 解答 2023-02-28 08:17

在結(jié)束并評(píng)價(jià)錄就可以五星好評(píng)

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你好,你的銷項(xiàng)稅額是有余額,對(duì)嗎?
2023-02-28
這個(gè)需要查一下你們前期的稅務(wù)申報(bào)表,可能是稅務(wù)申報(bào)時(shí),少申報(bào)了稅額
2021-08-20
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
2022-11-03
你好 ;你每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)都么有和你增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)核對(duì)的嗎 。 挨著去核對(duì)。 這樣好查詢啥原因才能判斷怎么調(diào)整賬務(wù)的
2021-08-12
你好,這個(gè)金額未來(lái)會(huì)繳納嗎
2022-08-29
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