你好,你的銷項(xiàng)稅額是有余額,對(duì)嗎?
老師好,年底了發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)里余額在貸方,享受小微企業(yè)不交增值稅,我現(xiàn)在要調(diào)賬,是6月份的憑證里調(diào)整,還是現(xiàn)在12月份里調(diào)賬?怎么調(diào)?
您好,2021年12月份有增值稅留底,但是應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在貸方,這種情況怎么調(diào)賬
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅時(shí): 借:應(yīng)交稅-銷項(xiàng)稅 1500 貸:應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)稅500 應(yīng)交稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 其實(shí)我這里應(yīng)該是貸方進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)600,轉(zhuǎn)出未交增值稅是900, 本月應(yīng)交增值稅: 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:未交增值稅 1000(我的未交增值稅應(yīng)該就是900) 現(xiàn)在我的未交增值稅貸方有余額,其實(shí)應(yīng)該沒(méi)有余額,我應(yīng)該怎么調(diào)整這100
老師好,2022年12月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))的貸方本來(lái)應(yīng)沒(méi)有余額。但是我不知道為什么現(xiàn)在看貸方有0.1的余額。這樣我應(yīng)該怎么在1月份調(diào)整
老師好,小規(guī)模納稅人平時(shí)都開(kāi)普票,現(xiàn)在有個(gè)客戶要求開(kāi)專票,如果開(kāi)專票了,我報(bào)稅的時(shí)候有什么影響嗎?專票和普票放在一起申報(bào)就行了嗎?
老師,會(huì)計(jì)核算 會(huì)計(jì)監(jiān)督 財(cái)務(wù)管理這幾個(gè)的概念是什么
老師好,小規(guī)模納稅人開(kāi)專票稅率是多少???還是1%嗎?
1.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地如屬于租賃,應(yīng)根據(jù)租賃合同金額進(jìn)行印花稅申報(bào); 2.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地如屬自有房產(chǎn)或無(wú)租使用,應(yīng)采集房產(chǎn)、土地稅源等信息并按年從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 3.應(yīng)稅銷售行為(包括未開(kāi)票收入等)是否足額申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等。 小規(guī)模的企業(yè)收到上述的提醒,應(yīng)該怎么安排操作?
請(qǐng)教老師們一個(gè)問(wèn)題,錢不是當(dāng)月收的,本來(lái)是b頭上的錢,收到了a的頭上是預(yù)收,現(xiàn)在用現(xiàn)金方式?jīng)_的預(yù)收,我現(xiàn)在要做b的應(yīng)收賬款,該怎么做,這個(gè)錢不是這個(gè)月收的,這個(gè)錢已經(jīng)被調(diào)到b的頭上了,現(xiàn)在還掛著,我該怎么做賬,這個(gè)錢又不是這個(gè)月收的
老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報(bào)已經(jīng)報(bào)了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開(kāi)收購(gòu)發(fā)票沒(méi)有完,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個(gè)客戶非要開(kāi)專票,我能給開(kāi)嗎?
母題2和子題1會(huì)計(jì)分錄怎么寫
這道題,財(cái)政撥款45萬(wàn)元會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借方有0.1的余額
這個(gè)是科目余額表里,黃色的這筆
那你看看你的未交增值稅的金額是不是正確的?
我報(bào)稅的金額是正確的 應(yīng)該就是當(dāng)時(shí)報(bào)稅差了一分錢 賬沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
那你在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候再補(bǔ)提一下
應(yīng)該怎么做分錄 這種情況涉不涉及以前年度損益調(diào)整
這個(gè)不會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整的。
那就是 借:營(yíng)業(yè)外收入 0.1 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 0.1 對(duì)不
可以的,你這么做也行
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
老師 如果這種跨年的調(diào)整 什么情況下調(diào)整分錄會(huì)設(shè)計(jì)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 還有怎么好評(píng)
這個(gè)金額這么小,直接調(diào)整就行
在結(jié)束并評(píng)價(jià)錄就可以五星好評(píng)