您好題目是全部的嗎
甲酒廠為增值稅一般納稅人本年七月生產(chǎn)白酒200箱每箱凈重30千克取得不含稅增值稅銷售收入50000元另外收取包裝物押金1130元計算本月該酒廠的消費稅稅額
甲酒廠為增值稅一般納稅人,本年7月生產(chǎn)白酒200箱,每箱凈重30千克,取得不含稅銷售收入50000元,收取包裝物押金1130元,押金單獨記賬,貨款及押金均收到。要求:計算甲酒廠上述業(yè)務的應納消費稅。
甲酒廠為增值稅一般納稅人,本年7月生產(chǎn)黃酒200箱,每箱凈重30千克,取得不含稅銷售收入120000元,收取包裝物押金2260元,押金單獨記賬,貨款及押金均收到。要求:計算甲酒廠上述業(yè)務應繳納的消費稅稅額
甲酒廠為增值稅一般納稅人,本年7月生產(chǎn)啤酒200箱,每箱凈重30千克,取得不含稅銷售收入120000元,收取包裝物押金2260元,押金單獨記賬,貨款及押金均收到。要求:計算甲酒廠上述業(yè)務應繳納的消費稅稅額
甲酒廠為增值稅一般納稅人,本年7月生產(chǎn)黃酒200箱,每箱凈重30千克,取得不含稅銷售收入120000元,收取包裝物押金2260元,押金單獨記賬,貨款及押金均收到。要求:計算甲酒廠上述業(yè)務應繳納的消費稅稅額
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點專票,我們給別人5點,單價是230,用一般規(guī)模開13點專票,給別人13點還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復印下也做分錄寫上其他應付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?