你好,需要知道增值稅的稅負(fù)率,才知道需要開多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣的?
我有一張15萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在開了一張76320元的票,我是一般納稅人,我想知道我開的這張銷項(xiàng)稅需要多少進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵,怎么算
這個(gè)月開了73萬(wàn)的材料發(fā)票13個(gè)點(diǎn)的專票,我需要多少進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。這個(gè)具體怎么計(jì)算的
老師,你好!麻煩問(wèn)一下我公司這個(gè)月開出73.5萬(wàn)9%的建筑類增值稅專票,我需要開進(jìn)多少金額的專用發(fā)票,用來(lái)抵稅?
公司申報(bào)增值稅,要交一萬(wàn)多稅,老板問(wèn)這個(gè)月多開了多少金額這個(gè)要怎么算?或者是知道銷項(xiàng)價(jià)稅合計(jì),為減少稅款繳納,合理避稅,需要開多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái),這個(gè)怎么算?
公司是建筑業(yè),這月開了79萬(wàn)13%的專票,我需要開多少進(jìn)項(xiàng)票,來(lái)抵稅
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒(méi)有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來(lái)的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
公司廠區(qū)內(nèi)使用的挖掘機(jī)和裝載機(jī)是否需要繳納車船稅?
我問(wèn)老師二三年的時(shí)候收入費(fèi)用多做了,然后20年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在調(diào)整,可是他會(huì)影響非線性資產(chǎn),然后會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)活動(dòng)表的數(shù)據(jù)是不一致的,就是非限定性凈資產(chǎn)不一樣的,那這個(gè)怎么辦呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時(shí)是個(gè)馬大哈的人,對(duì)數(shù)據(jù)不敏感,考稅務(wù)師是不是一個(gè)好的選擇,沒(méi)有那么精細(xì)化,不喜歡做賬,給別人做財(cái)稅咨詢
是不是計(jì)算錯(cuò)誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問(wèn),每次拿到銀行單是按銀行匯率計(jì)算人民幣,還是按收入的第一個(gè)工作日匯率來(lái)計(jì)算人民幣,
老師,我公司有個(gè)股東另外成立了一個(gè)經(jīng)營(yíng)部,但和我公司沒(méi)關(guān)系,但這個(gè)人又是我們公司股東,那我們?cè)趺春退魂P(guān)聯(lián)
建筑業(yè)稅負(fù)率是2%?
你好 銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=增值稅應(yīng)納稅額=不含稅收入*2% 79萬(wàn)13%的專票,79萬(wàn)是含稅還是不含稅金額??
含稅金額
你好 銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=增值稅應(yīng)納稅額=不含稅收入*2% 79萬(wàn)/1.13*13%—進(jìn)項(xiàng)稅額=79萬(wàn)/1.13*2% 就可以求出進(jìn)項(xiàng)稅額是多少了 正常情況下,建筑業(yè)增值稅稅率是按9%才是的
我算的進(jìn)項(xiàng)是668461元,這個(gè)月應(yīng)繳增值稅13982元,對(duì)嗎?
你好,是的,是這樣的